你好,員工出差的住宿費(fèi)的專票是可以抵扣的. 如果是福利方面的,也要先認(rèn)證,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出. 轉(zhuǎn)出是填在非應(yīng)稅項(xiàng)目用,集體福利,個(gè)人消費(fèi)
老師你好 我這代帳公司 經(jīng)常用快遞費(fèi)啊 住宿費(fèi) 維修費(fèi)啊 的進(jìn)項(xiàng)專票 來進(jìn)行抵扣銷項(xiàng) 這樣可以嗎 我看書上說 用于集體福利 或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物,加工修理修配勞務(wù) 不可抵扣銷項(xiàng)啊
稅法規(guī)定:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,除了上述三類之外的專用于集體福利及個(gè)人消費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng),同時(shí)視同銷售處理,對(duì)嗎?
員工報(bào)銷住宿費(fèi)的專票不能抵扣,一不小心抵了,這個(gè)月轉(zhuǎn)出可以填在非應(yīng)稅項(xiàng)目用,集體福利,個(gè)人消費(fèi)嗎
一般納稅人,員工出差住酒店費(fèi)用,酒店月結(jié)給公司,開專用發(fā)票給公司,這個(gè)酒店進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?酒店住宿屬于日常不可已抵扣項(xiàng)目嗎?
根據(jù)相關(guān)稅收政策,用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。只要這棟樓不是專門用于集體福利(如員工住宿)等不可抵扣項(xiàng)目,就可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我想問下這個(gè)是涉及到哪號(hào)文件,我在國(guó)稅網(wǎng)站上找一下
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開始學(xué)會(huì)計(jì),迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級(jí),中級(jí)和注會(huì)會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法兩門,每天學(xué)9小時(shí),來得及么?還有11個(gè)月就要考試了,這個(gè)計(jì)劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說我們23年違規(guī)成本199萬,我們23年成本總共才260萬,我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費(fèi),車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問題。就是把一個(gè)公司分成了兩個(gè)公司。然后我們收購(gòu)了其中的一個(gè)續(xù)存公司?,F(xiàn)在這個(gè)續(xù)存公司里沒有債權(quán)債務(wù)的問題。需要交接哪些賬本兒?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師 請(qǐng)問下對(duì)方開6%的,這張發(fā)票能要嗎?
老師 補(bǔ)交社保產(chǎn)生的滯納金分為個(gè)人部分和公司部分 個(gè)人部分由公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
不收費(fèi)的售后,材料出庫會(huì)計(jì)分錄
我們是勞務(wù)公司旗下的材料公司,想歸集鋼材出租的費(fèi)用,怎么寫分錄
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 ,我想問一下出口退稅聯(lián)出口日期上是顯示9月底的那天還是10月的呢?
好的,謝謝
你好, 不客氣,祝你工作愉快