你好 不可以稅前扣除
公司在外地項(xiàng)目找了房東租房子,然后簽訂了租賃合同,然后房東提供給我們房東姓名的水電費(fèi)發(fā)票,水電費(fèi)都是我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)用房東姓名的發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎?
我們和房東簽的是不含稅房租,后面房東去代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交稅了,稅費(fèi)是我們承擔(dān),那稅費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
老師好,房東去稅局代開(kāi)的租賃發(fā)票,稅費(fèi)我們自己承擔(dān),那稅局交的稅費(fèi)我可以做費(fèi)用在外賬嗎?
我們租房時(shí),房東讓我們用他的賬號(hào)開(kāi)票,然后開(kāi)票的時(shí)候交的稅金也要我們自己承擔(dān),這種稅金不能計(jì)入房租費(fèi)里面么
我們的房東去稅務(wù)局代開(kāi)房租發(fā)票稅款我們承擔(dān)不能算到我們公司的費(fèi)用吧
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒(méi)有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開(kāi)票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒(méi)有開(kāi)票做無(wú)票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過(guò)了幾年突然要開(kāi)票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開(kāi)發(fā)票,每月固定利息開(kāi)5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬(wàn) 一直也沒(méi)沖,24年底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬(wàn),我現(xiàn)在想用25年的一萬(wàn)的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
什么情況下不才可以做稅前抵扣呢?
發(fā)票額? 大于實(shí)際租賃額 就是發(fā)票額? 包含了房東的稅款 十分抱歉? ? 具體計(jì)算不清楚  ̄□ ̄||
所以,如果是發(fā)票額大于或等于我們的實(shí)際租賃額就能用是不?
是的? 可以用的 但是不建議? ??