親愛的學(xué)員你好,因?yàn)槔幹觅M(fèi)是屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)帶征收的費(fèi)用

題目: 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (I)從境外進(jìn)口一批小汽車,共計(jì)20輛,每輛關(guān)稅完稅價(jià)格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完稅憑證; (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 1.該企業(yè)當(dāng)期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是( )萬元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 參考答案: 境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑問: 題目上不是說不含稅收入15000萬元嗎,為什么答案做了增值稅的價(jià)稅分離?
支付給市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心的垃圾清運(yùn)費(fèi),為什么要去稅務(wù)局繳納呀?
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬元:提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬元,提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅)2)通過鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬元,關(guān)稅稅20%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬元④月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購(gòu)進(jìn)的如下貨物丟失:從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件去失,成本3.6萬元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品A丟失,成本3.6萬元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)
1.某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的貨物適用13%的增值稅稅率,2022年5月該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一批風(fēng)衣給某商場(chǎng),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元。銷售一批牛仔褲,開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額135.6萬元。(2)將一批新設(shè)計(jì)生產(chǎn)的毛衫無償贈(zèng)送給山區(qū)的兒童,成本價(jià)為30萬元,該浙產(chǎn)品無市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格,國(guó)家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。(3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)一批棉花用于生產(chǎn)棉服,取得的收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為50萬元。(4)本月將一批購(gòu)進(jìn)的布料作為集體福利發(fā)放給員工,該批布料是上月購(gòu)進(jìn)的,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,成本為10萬元。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額另60萬元,另支付貨物運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為5萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題。(I)計(jì)算銷售風(fēng)衣和牛仔褲的銷項(xiàng)稅額(2)計(jì)算贈(zèng)送毛衫的銷項(xiàng)稅額(3)計(jì)算購(gòu)進(jìn)棉花的進(jìn)項(xiàng)稅額(4)計(jì)算發(fā)放職工福利領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)布料應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額(5)計(jì)算購(gòu)進(jìn)原材料可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(6)計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納增值稅第五問的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算
怎么寫會(huì)計(jì)分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺(tái)C型號(hào)設(shè)備因質(zhì)量問題被退回,價(jià)款100000元、增值稅款13000元,對(duì)方企業(yè)已開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已退?!?14)5月14日,為了支援西藏建設(shè),將一臺(tái)不含稅市場(chǎng)價(jià)為250,000元的大型設(shè)備無償捐贈(zèng)給了西藏某企業(yè),并開具了增值稅專用發(fā)票。該設(shè)備成本為200000萬元。●(15)5月17日,機(jī)修車間對(duì)外提供修理服務(wù),收取修理費(fèi)46800元,開具了普通發(fā)票?!?16)5月17日,對(duì)外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個(gè)月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元。●(17)5月18日,銷售給金源機(jī)電經(jīng)營(yíng)部E型號(hào)設(shè)備5臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款32000元,并承諾如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對(duì)方支付的款項(xiàng)(價(jià)稅合計(jì))171760元。(18)5月19日,進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)床一臺(tái),到岸價(jià)200000元,已納進(jìn)口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。將機(jī)床從海關(guān)運(yùn)回,支付不含稅運(yùn)費(fèi)4000元,取得貨運(yùn)企業(yè)增值稅專發(fā)票
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


可以在電子稅務(wù)局繳納嗎?
是的,就是在電子稅務(wù)局里面,搜索生活垃圾處置費(fèi)