同學你好 開預付卡的發(fā)票

老師,我們公司業(yè)務經(jīng)理發(fā)生了1000多買煙費用,又沒開票給他,他就用超市購物的票替代的,名字全部都是他們家用的東西,我們財務該怎么解釋這個票不能報銷?。?/p>
老師,我想咨詢一下,一般納稅人向別的單位銷售購物卡,應該怎樣開票,怎么確認收入? 有個客戶向我們采購了200張購物卡,每張500元,合計10萬元,我們開票沒有開“購物卡”,而是開的貨物,選了兩三種貨物,湊齊500元,再數(shù)量那里填的200份,一共開了10萬元票,這樣操作對嗎
請問老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票,請問我怎么進行會計處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費轉給下家應該怎么開具發(fā)票和進行會計處理,我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質。
老師,在超市上班,我們和另一個公司合作他們家購買我們家購物卡10張,每張1400元,開票給對方要怎么開啊
老師,我們購買一批家具,用小規(guī)模企業(yè)開普票是39200元,對方是免稅的,現(xiàn)在我們要求開專票,他們說可以用另一個一般納稅人公司開13個點,但是要我們補10個點,他們財務的算法是這樣的:39200/0.9=43555元,這個算法我搞不懂,是怎么算的呀?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
我開成了購物卡,可以嗎,已經(jīng)給對方了
同學你好 這個也可以 但是稅率是不征稅
稅率按的1%開的
同學你好 那你這個開的不對哦
有什么影響沒有呢?
同學你好 這個稅局不找你沒事
如果找到我的話 會有什么事嗎?
同學你好 也就是讓你收回來重新開
好的 這個不存在虛開發(fā)票吧
同學你好 嗯 這個不存在的 是實際業(yè)務就可以
但是對方給我們打款的明細是廣告制作費
同學你好 那你這個就是虛開發(fā)票的
你沒付款給她充值卡對吧 這個算是你的實際業(yè)務 你開不征稅發(fā)票才行