您好, 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-交通差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

老師,下午好,請(qǐng)問公司的律師為我司業(yè)務(wù)出差,火車飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該也是可以抵扣的吧?
老師,我計(jì)算抵扣了公司員工出差的飛機(jī)火車票,該如何做分錄???
員工出差的火車票是不是也可以抵扣呀?一般如何做會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)在勾選抵扣中吧?
請(qǐng)問老師,我們公司沒有給員工交社保,這種情況下,員工出差,坐飛機(jī)啊,火車呀,拿回來的實(shí)名制車票飛機(jī)票是不是就不能抵扣稅款了?
老師好!請(qǐng)問公司員工出差機(jī)票及火車票可以稅前抵扣嗎?稅率多少?怎么做分錄?謝謝
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價(jià),和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來說有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)水杯金額20萬,進(jìn)項(xiàng)13萬,出口水杯出口額FOB價(jià)30萬,請(qǐng)問出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬,做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。

