先記賬 期末。再做折舊的分錄。
我現(xiàn)在使用快賬開(kāi)啟了固定資產(chǎn),其實(shí)我自己就已經(jīng)錄入憑證了,后來(lái)想試試,結(jié)果錄入后不知道怎么計(jì)提折舊,就不想用了,用固定資產(chǎn)模塊錄入的固定資產(chǎn)也點(diǎn)了報(bào)廢,不顯示了,但是我結(jié)賬還是不讓結(jié),說(shuō)先結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定
老師憑證我做完折舊之后是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用呢,還是先做原材料
你好,憑證做完了是先結(jié)轉(zhuǎn)折舊還是先過(guò)賬?我想知道流程,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)賬時(shí)彈出損益類(lèi)科目沒(méi)有結(jié)平,具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過(guò)賬,再刪除,在重新結(jié)轉(zhuǎn),在過(guò)賬。還是先反過(guò)賬,不用刪除,然后直接在結(jié)轉(zhuǎn),在過(guò)賬呢我主要是不知道要不要?jiǎng)h除那張憑證
老師,你好,憑證做好后,是先記賬,還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶(hù),稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開(kāi) 沖紅嗎
記賬憑證都做完了,計(jì)提 的稅費(fèi)都提了,現(xiàn)在就是要折舊 過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 銷(xiāo)售成本 損益那些了,是先提折舊再過(guò)賬嗎
您好 先計(jì)提折舊。記賬。
我還沒(méi)過(guò)賬,為什么提示我過(guò)賬了,折舊不了
看這個(gè)提示,你應(yīng)該是已經(jīng)過(guò)賬了??梢哉臆浖头o你遠(yuǎn)程看一下