留底稅額是報表自動帶出的。
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費用,在申報表抵扣進項,應(yīng)該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報是手工填寫嗎,應(yīng)該填在進項稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進項稅已抵扣,本年度要做進項稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報表2的進項稅轉(zhuǎn)出中,填報那一欄合適,其他應(yīng)做進項稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進項全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務(wù)局。
老師好,請問我可以在電子稅務(wù)局查詢我上期的申報表嗎,就是銷項稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進項10188.68,銷項9089.38,但是填寫進項的時候我填的數(shù)和銷項一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報表在電子稅務(wù)局申報查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進項我沒有填寫進去,怎么辦
就是因為你留抵的進項沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務(wù)局處理吧!