留底稅額是報表自動帶出的。
您好老師,請問我上個月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進(jìn)項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費用,在申報表抵扣進(jìn)項,應(yīng)該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報是手工填寫嗎,應(yīng)該填在進(jìn)項稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進(jìn)項稅已抵扣,本年度要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報表2的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出中,填報那一欄合適,其他應(yīng)做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進(jìn)項全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務(wù)局。
老師好,請問我可以在電子稅務(wù)局查詢我上期的申報表嗎,就是銷項稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進(jìn)項10188.68,銷項9089.38,但是填寫進(jìn)項的時候我填的數(shù)和銷項一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報表在電子稅務(wù)局申報查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進(jìn)項我沒有填寫進(jìn)去,怎么辦
就是因為你留抵的進(jìn)項沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務(wù)局處理吧!