同學(xué)你好 不是 這個(gè)不屬于一個(gè)省的就是這樣 匯算清繳的時(shí)候操作就行
老師問(wèn)下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒(méi)開(kāi)票,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過(guò)了,國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開(kāi)了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
有一個(gè)員工1~5月份在職,6-8月離職,9月又來(lái)上班了,我給申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)9月沒(méi)有累計(jì)1-5月的數(shù)據(jù),是從年頭開(kāi)始算的,還享受50000的累計(jì)減除費(fèi)用,個(gè)稅10月申報(bào)為0。這個(gè)怎么處理?讓他先不繳,到次年匯算清繳嗎?
我司現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)告是人民幣,美國(guó)集團(tuán)希望能加USD。請(qǐng)問(wèn)加USD是直接用個(gè)Excel算一下,還是需要一定在系統(tǒng)添加。中國(guó)沒(méi)有發(fā)生過(guò)任何外幣業(yè)務(wù),所以不存在匯兌損益,是否BS和PL,只用月底最后一天中間價(jià)就可以?另外,香港和中國(guó)公司要做合并抵消報(bào)告,但是2家公司的COA不一樣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做?香港投資資本金到中國(guó),中國(guó)還沒(méi)開(kāi)始業(yè)務(wù),合并抵消是否只有一條就是抵消資本金?謝謝
老師阿,有個(gè)重要問(wèn)題。我們?cè)谕獾赜珊硕ㄕ魇涨Х种鍌€(gè)稅轉(zhuǎn)為全員全額申報(bào),那第一個(gè)月開(kāi)始申報(bào)時(shí),受雇從業(yè)日期怎么填,實(shí)際上在核定征收期間工人就入職了。這個(gè)關(guān)系到前面累計(jì)扣除費(fèi)用每月5000元能否扣除。敢問(wèn)老師一般情況還怎么弄。
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)外國(guó)人原來(lái)在上海申報(bào)個(gè)稅 現(xiàn)在來(lái)到了深圳 請(qǐng)問(wèn)他的扣除金額5000怎么又從第一個(gè)月開(kāi)始計(jì)算了?是否外國(guó)人個(gè)稅沒(méi)有全國(guó)聯(lián)網(wǎng)?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話(huà),我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
不能現(xiàn)在就調(diào)整累計(jì)數(shù)嗎 匯算清繳調(diào)整有些麻煩
可以的 那你可以手動(dòng)調(diào)整
哪個(gè)頁(yè)面調(diào)整???好像找不到
你只能填寫(xiě)在你們公司取得的收入