同學(xué)你好,減征的需要申報(bào),免征的不需要申報(bào)了。
老師好!記載金額的賬簿,減按50%繳納印花稅,而其他賬簿則免征印花稅。請(qǐng)問(wèn):對(duì)于減征和免征印花稅的賬簿,是否要進(jìn)行納稅申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在取消了營(yíng)業(yè)賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,那對(duì)于這種按年征收的印花稅對(duì)于改革前的其他營(yíng)業(yè)賬簿還用單獨(dú)申報(bào)嗎
你好,怎么我申報(bào)印花稅的時(shí)候選不到減免政策呢,我們是小規(guī)模納稅人,印花稅是按年征收的,稅目我選的營(yíng)業(yè)賬簿
《財(cái)政、稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)營(yíng)業(yè)賬簿減免印花稅的通知》自2018年5月1日起,對(duì)按萬(wàn)分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對(duì)按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。 老師有沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候到期不再減半?
老師,現(xiàn)在印花稅營(yíng)業(yè)賬簿的按上年實(shí)收資本增加額算,萬(wàn)分之2.5,如果是小微企業(yè)再減免一半嗎。比如40萬(wàn)實(shí)收資本,交100元營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,小微企業(yè)減免50繳納50元印花稅這樣理解對(duì)嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶(hù)分為國(guó)內(nèi)客戶(hù)和國(guó)外客戶(hù),然后在國(guó)外客戶(hù)中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶(hù),阿里巴巴平臺(tái)客戶(hù)和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶(hù),最后在一般貿(mào)易客戶(hù)下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門(mén),我這樣建立國(guó)外客戶(hù)檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購(gòu)貨款,款沒(méi)支付是入:庫(kù)存商品 那么采購(gòu)貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷(xiāo),這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是所有免征的印花稅都不用申報(bào)?
同學(xué)你好,是的,所有免征的印花稅都不用申報(bào)。