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我司收到9月電費(fèi)發(fā)票價稅112850.77元,稅額12982.83,不含稅99867.94元,丙公司借用我司電,收到電費(fèi)64758.84元,還收管理費(fèi)2552.68元,{(64758.84+2552.68)*1.13}開票給丙公司金額共是76062.02元,一般納稅人,請問怎樣做賬?

2021-11-05 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 17:01

你好;? ? 意思你們存在轉(zhuǎn)售電? 和收取管理費(fèi)的 情況 。? 那你們是什么公司方面的。 看怎么來掛? ?

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快賬用戶8645 追問 2021-11-05 17:15

他們用我公司變壓器,我們是工業(yè)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-11-05 17:22

你好 ;? ?借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入- 售電收入 ; 其他業(yè)務(wù)收入 -管理收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? 支付 :借其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶8645 追問 2021-11-05 17:39

借:銀行存款76062.02 貸其他業(yè)務(wù)收入- 售電收入64758.84 ; 其他業(yè)務(wù)收入 -管理收入 2522.68 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8780.50; 支付 :借:其他業(yè)務(wù)成本 之后怎么做,具體怎么填,還有我司電費(fèi)怎么入分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 17:41

?自己的部分電費(fèi) 做 借制造費(fèi)用-電費(fèi)貸銀行存款 ;? ? ?

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快賬用戶8645 追問 2021-11-05 17:46

能幫忙把數(shù)據(jù)從頭來填上金額嗎,我不知道怎樣去分配金額 , 其他業(yè)成本是多少金額,

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齊紅老師 解答 2021-11-05 17:48

?你好 你實(shí)際 自己發(fā)生了多少 金額? 你要自己去分配下; 我只是給你說具體思路 ;你自己公司承擔(dān)多少對應(yīng)做多少金額到制造費(fèi)用去 ;? ? ?這個要你們自己去分?jǐn)偟模? ?這個你轉(zhuǎn)售 多少度數(shù)? ?對應(yīng)? 的 成本單價*轉(zhuǎn)售的度數(shù)來就來做其他業(yè)務(wù)成本你科目金額? ; 這個需要自己去做一個分?jǐn)偯骷?xì)來? 做科目的金額;??

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你好;? ? 意思你們存在轉(zhuǎn)售電? 和收取管理費(fèi)的 情況 。? 那你們是什么公司方面的。 看怎么來掛? ?
2021-11-05
這20元讓法人還給公司 借:管理費(fèi)用 280 其他應(yīng)收款 20 貸:銀行存款 300
2020-12-08
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-04-01
你好,按正常的操作是你們?nèi)~確認(rèn)收入,然后轉(zhuǎn)款后讓對方提供發(fā)票,確認(rèn)99塊錢的成本。
2021-01-22
你好!你這個進(jìn)項不能抵扣。借管理費(fèi)用—福利費(fèi)10674 其他應(yīng)收款—水電費(fèi) 貸銀行存款。
2022-04-22
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