香港那邊的賬目其實(shí)大部分也是自己根據(jù)公司的情況,編制了一份合乎情理的費(fèi)用明細(xì)表。老師這邊的不一定適合你公司的實(shí)際情況
亞馬遜跨境電商 ,香港賬 費(fèi)用科目明細(xì)歸集 ,有老師有的嗎
懂跨境電商的老師幫回答一下, 亞馬遜有幾個(gè)賬號(hào),就要分別注冊(cè)幾個(gè)pingpong來提現(xiàn)嗎?
老師,商會(huì)民間非營利組織驗(yàn)資款收入進(jìn)入什么科目,有沒有收入費(fèi)用歸集科目的明細(xì)?
我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿(mào)易出口到香港公司 再由香港公司通過亞馬遜平臺(tái)售賣 我想問一下 這樣的話 海外倉開過來的海外倉物流費(fèi)用嗎? 就是我們有庫存放在第三方海外倉那里 會(huì)產(chǎn)生倉儲(chǔ)費(fèi) 和訂單派送費(fèi) 第三方海外倉要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對(duì)公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開票給我們 大陸公司沒有庫存在國外 國內(nèi)也沒有設(shè)置庫存 這樣的話 他們開過來的其他倉儲(chǔ)物流費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的發(fā)票能用嗎
老板您好,深圳公司,我們是做跨境電商的,需要給亞馬遜的電商平臺(tái)支付廣告費(fèi)用、店鋪月租費(fèi)用,這個(gè)目前都是我個(gè)人的信用卡在支付,沒辦法走公帳,亞馬遜的美國企業(yè)/海外企業(yè)沒有發(fā)票,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!