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應(yīng)交稅費進(jìn)項大于銷項,我是要再做一個分錄調(diào)整一下應(yīng)交稅費嗎

2021-11-05 16:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 16:26

你好您好,是前面有分錄做錯嗎?發(fā)來看一下。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-11-05
你好您好,是前面有分錄做錯嗎?發(fā)來看一下。
2021-11-05
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項稅大于進(jìn)項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 沒有抵完的進(jìn)項稅留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023-07-08
你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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