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應交稅費進項大于銷項,我是要再做一個分錄調整一下應交稅費嗎

2021-11-05 16:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 16:21

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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2021-11-05
你好您好,是前面有分錄做錯嗎?發(fā)來看一下。
2021-11-05
同學你好 問下增值稅的銷項稅大于進項稅, 分錄為 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 如果進項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項稅留在進項稅額明細,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023-07-08
你好,做的是可以的,但是是應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-05-07
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