你好 ;? ? ?讓個(gè)人 開票給能走成本 哈 ;不然 你所得稅? 會(huì)全額繳納; 肯定這樣對(duì)你公司不利的?
我們老板接了工程,沒有資質(zhì),所以掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的建筑公司,有個(gè)問題,我們幫她預(yù)繳了六萬(wàn)塊的異地繳稅,我們要找材料供應(yīng)商開票給這個(gè)公司,來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有個(gè)問題,這個(gè)六萬(wàn)多當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣劃算呢,還是說讓他們退給我們劃算呢?
單位付錢讓對(duì)方開票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于交增值稅要交9個(gè)點(diǎn),再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點(diǎn)數(shù)呀
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
我們有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我們沒有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅了,是么老師
你好 ;? ?是的。? ? 那你就得到時(shí)多繳納增值稅和附加稅? ?; 所得稅倒是補(bǔ)影響那么大; 因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)入了成本 會(huì)影響利潤(rùn)的??
現(xiàn)在我們扣對(duì)方11%按開票金額,我們自己承擔(dān)9%增值稅,再加上附加稅,再加上所得稅,老板讓我算劃算不,我是不是應(yīng)該把這幾個(gè)數(shù)據(jù)加起來,再除以開票金額,看看超沒超過11%呀,這個(gè)思路對(duì)么老師
我們老板問我,這些稅都算下來劃幾個(gè)點(diǎn),我是不是應(yīng)該把這些加起來除以開票金額
?你好 ;? ?是的。? 就是這個(gè)的意思 ; 你要先看你繳納多少 ; 加起來是不是高于了11% 。 還是低于11%; 看是否合理? ??
我理解的就是,沒有進(jìn)項(xiàng)就要承擔(dān)9%個(gè)點(diǎn)增值稅,理解的對(duì)吧,附加稅如果折合成稅負(fù),是不是劃到1%
你好 ;? 是的。附加稅和印花稅 和I企業(yè)所得稅; 我估計(jì)你速拿下來你11%不夠的;主要看你 企業(yè)所得稅 的稅率; 你去看看符合小微嗎??
老師,我們所得稅按開票金額的0.4%交的,增值稅9%,附加稅劃到9%*0.1,這樣算下來9.5%,我這樣算合理么
?你好 ;? ? ?不是 你要最終看你最終的利潤(rùn)來判斷的; 你應(yīng)該是 預(yù)繳的比例吧 。? 0.4%來交納??
我們這個(gè)季度沒交所得稅,平常我們的所得稅稅負(fù)控制在0.4%
你好 ;? 那你這樣的話 可以的; 按11%來算的話? ?