你好;? ? 增值稅按9% 。附加稅按12% 。 印花稅按建筑工程合同繳納 ;? 所得稅符合小微按2.5%或者10%繳納 。? ? ?加起來就是總得稅點

建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費,我們是一般計稅,我們給甲方開發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過來,并不是在工程款中扣,后期他們再拿進項稅來的時候,我們再返還稅金,這個收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進項,相當于交增值稅要交9個點,再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點數(shù)呀
老師,我們是建筑行業(yè),個人掛靠我們單位沒有進項票,我們相當于要全額交增值稅,附加稅,還有所得稅,但是我們扣對方的錢按開票金額的11%扣,老板問我這樣劃算不,我該怎么算
工程的組成,別人掛靠我們單位,建筑工程,老板講的案例,我不太懂這種比例嗎 比如:張三掛靠我們公司 100萬的工程 要開70萬的進項票 13個點的材料票 要開20萬的勞務(wù)費 10萬要交企業(yè)所得稅 這十萬的所得稅是稅率25%交2.5萬,也就是說,100萬的工程要交2.5萬的企業(yè)所得稅,這100萬里面還要交一個點的附加稅,也就是100萬要交10萬的附加稅
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
你說的所得稅按2.5%或者10%是指的倆個檔的稅率吧
老師稅負是怎么算的
你好; 說的是小微企業(yè)? 100萬以下 和100萬-300萬之間的稅率 ; 稅負率 =應(yīng)交增值稅 或者應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營業(yè)收入?
營業(yè)收入是含稅的還是不含稅的
你好;? 這個是不含稅金額的來計算的??