你好,你們是銷售貨物的嗎?

老師進(jìn)項(xiàng)特別大,銷售500萬(wàn),沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報(bào)未稅,未稅金額報(bào)大了也有風(fēng)險(xiǎn)吧?這個(gè)有好的解決方法么?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的汽車(chē)修理廠,用老板個(gè)人微信,支付寶收款有哪些風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榻痤~比較零散,進(jìn)入公戶也不太方便,很多也不開(kāi)票,收的錢(qián)基本也會(huì)直接付貨款,擔(dān)心?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),有什么解決方法嗎?謝謝
老師,做廢料回收加工的企業(yè),由于原料都是從個(gè)人手里回收的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦?再加上銷售金額不含稅點(diǎn),老板也不開(kāi)票。這樣企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大的吧?
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開(kāi)票收入230萬(wàn)的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒(méi)有體現(xiàn)這230萬(wàn),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒(méi)有含這230萬(wàn),今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn),讓寫(xiě)說(shuō)明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開(kāi)票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開(kāi) 填報(bào)的,1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開(kāi)開(kāi)的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷賬13稅率比未開(kāi)票的稅額大,6稅率比未開(kāi)票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開(kāi)稅率的話需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票
老師,我們有一個(gè)公司要注銷了,另一個(gè)公司欠他300多萬(wàn)怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問(wèn)個(gè)問(wèn)題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開(kāi)發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開(kāi)發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉(cāng)庫(kù)返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺(jué)怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎
我們購(gòu)入時(shí)取得的是普通發(fā)票,無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法開(kāi)票繳納增值稅


是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的
你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票。
正規(guī)廠家進(jìn)貨,別處進(jìn)不來(lái),不管你要不要人家必須開(kāi)??蛻粲植灰彼詫?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大
那不行,只要你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你就得多收入。
那未稅也得有個(gè)比例呀以前報(bào)的少現(xiàn)在不管三七二十一整個(gè)幾百萬(wàn)未稅還不是異常么。未稅占收入比應(yīng)該有標(biāo)準(zhǔn)吧
這個(gè)你自己控制,你看下你什么時(shí)間銷售的,越早銷售的盡快的做無(wú)票收入申報(bào)就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒(méi)有比例要求的。對(duì),你班不管做多少都是正常交稅,因?yàn)槟闶掷镉泻芏嗟倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。
你報(bào)的多交稅多呀,老板那2個(gè)點(diǎn)稅負(fù)不想花呀,否則早讓報(bào)了?,F(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬(wàn)
不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。 利潤(rùn)很大嗎?
有抵扣也得控制稅負(fù)呀,利潤(rùn)少毛利才10%,所以是沒(méi)啥萬(wàn)全之策是嘛除了報(bào)未稅
控制稅負(fù)沒(méi)有問(wèn)題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完?
所以你們利潤(rùn)很高,你現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒(méi)法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。
沒(méi)懂,是沒(méi)抵扣的沒(méi)做留底,老師你意思應(yīng)該是滾動(dòng)的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒(méi)票進(jìn)來(lái)增值稅就多交了
利潤(rùn)不高呀,怎么會(huì)利潤(rùn)高了呢
那你自己計(jì)算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無(wú)票收入自己掌握這個(gè)量。
說(shuō)了半天就是不知道量呢都問(wèn)你有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),占比有沒(méi)有要求額
沒(méi)有要求 只要你在今年都坐進(jìn)去 繳稅就可以 不知道你們單位的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng))除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)。