您好 請(qǐng)問是出售商品要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
您好老師,月底結(jié)賬,原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,在把成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。可以嗎
月底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)不是轉(zhuǎn)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是拿用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是庫(kù)存商品。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)是月底一次一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉(cāng)管員是系統(tǒng)里面出庫(kù)給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫(kù)給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫(kù)給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫(kù)存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎??jī)?nèi)賬由于上學(xué)期出庫(kù)給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購(gòu)貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤(rùn)3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤(rùn) 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒有車
老師 我才學(xué)的 不懂 幫人家代賬的 你幫我看看這張科目余額表 月底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 我收到發(fā)票直接就借庫(kù)存商品 計(jì)提工資借生產(chǎn)成本 是不是錯(cuò)的 謝謝
單位是生產(chǎn)型企業(yè)還是商貿(mào)型
是生產(chǎn)型 還是商貿(mào)型 這個(gè)從哪里看 營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?
看單位的性質(zhì)啊?? 您可以問老板啊 是買進(jìn)賣出還是買進(jìn)后生產(chǎn)了再賣出
之前我看會(huì)計(jì)做的是借原材料 這次他讓我做庫(kù)存商品
那就是買進(jìn)后直接賣出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品? 根據(jù)出售的數(shù)量*庫(kù)存商品成本單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)
那計(jì)提工資 社保 借生產(chǎn)成本對(duì)不對(duì)呢
計(jì)提工資 社保 借生產(chǎn)成本? 沒有生產(chǎn)制造 不對(duì)
那借方寫什么呢
是哪個(gè)部門員工的工資 社保
工資單就3個(gè)人 不知道寫哪個(gè)部門
那您可以計(jì)入管理費(fèi)用科目
謝謝老師了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方111396.3元 假如成本911396.3 那是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本911396.3 貸庫(kù)存商品911396.3呢
是的 這樣寫分錄正確的