您好,其他門店的也是您公司的,您可以正常入費用,正常抵扣進項 借:相關(guān)費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/其他應付款(看您這張發(fā)票是要怎么處理,直接付款還是掛賬)
老師,你好,我們是便利店連鎖公司,一個總公司幾個分公司,現(xiàn)在有一家供應商差的應付貨款用的是其他分公司的煙抵貨款,其他分公司用自己店煙抵另外一個分公司的貨款,到時差應付貨款分公司和用煙抵的分公司分別怎么做會計分錄???用煙抵其他貨的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分錄?分別用什么會計科目
老師你好,我們用的臨時勞務,沒有單位,自己代開的發(fā)票給我們,我們付責給他們補繳納的各項稅金,怎么做分錄
老師,我們是白酒商貿(mào)公司我們自己采購的酒瓶盒酒盒,發(fā)給酒廠,他們把自己的酒罐裝好發(fā)給我們成品,就是他們自產(chǎn)的,我們買的,委托他們自己罐裝好! 現(xiàn)在有如下問題 (1)他們逛的時候領(lǐng)用酒瓶酒盒我們怎么做分錄? (2)酒購買領(lǐng)用罐裝的時候又是怎么操作?
你好老師,我們有張發(fā)票是我們自己公司其他店的,給我做下抵扣,就用分錄怎么編
你好老師請問 我們酒店發(fā)給員工自己酒店的消費券怎么做分錄?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
就是錢其他店已付,我做不了掛賬做不了銀行付款,就一進一出做一下
好的,連鎖店賬務我不是很清楚,您根據(jù)你自己的思路來處理