你好 這個(gè)超過部分是不能抵扣企業(yè)所得稅的,要調(diào)整的 你去稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅,也是要收員工的。你們代扣代繳的啊,增值稅也是同樣的原理
我問一下,個(gè)人借款給企業(yè),本金25萬(wàn),利率1%,月均利息2500,我們可以要求個(gè)人去稅務(wù)代開利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開;另外是否可以要求對(duì)以前已支付利息未代扣代交個(gè)人所得稅部份退回補(bǔ)交,或者是否可以由個(gè)人自已本人申報(bào)個(gè)人所得稅,
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)向個(gè)人借款支付超出銀行同期利率部分,即會(huì)納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅部分,是否借款人不用去代開發(fā)票繳納增值稅,僅由企業(yè)支付時(shí)代扣代繳個(gè)稅,不代繳增值稅?
你好,老師,請(qǐng)問一下如果我支出的成本,沒有發(fā)票,但是有付款記錄和購(gòu)貨清單,我企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)這部分調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,后期會(huì)不會(huì)這部分還會(huì)產(chǎn)生個(gè)人分紅的企業(yè)所得稅啊?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
1)對(duì)其他單位或個(gè)人的借款,涉及繳納增值稅。(2)對(duì)自然人股東個(gè)人借款超期未歸還,視同對(duì)股東個(gè)人的股息紅利分配繳納20%個(gè)稅。(3)對(duì)員工個(gè)人借款超期未歸還且用于購(gòu)買房屋或其他,視同工資薪金發(fā)放繳納個(gè)稅。企業(yè)間往來(lái)長(zhǎng)期掛賬不處理,視同企業(yè)間借貸行為,應(yīng)視同貸款服務(wù),按銀行同期貸款利率計(jì)算利息,并按利息收入繳納增值稅,同時(shí)要調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額。老師,麻煩問下繳納增值稅是什么意思的,
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了