你好 ;? ? 是的。? 新計入無形資產(chǎn)? ?;借無形資產(chǎn)貸實收資本 ; 然后當月開始 攤銷處理? ?; 攤銷計入成本; 取得收入做? 收入處理 ; 記得開票出去??

甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實無法寫全,具體請看圖片,個人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,因為沒有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務費用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤卻沒有計算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯了,應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個損益類的,還有遞延所得稅費用那個是不是也錯了?
老師,公司收到的餐費發(fā)票,除了做業(yè)務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調(diào)整嗎?這個算成本還是福利費啊?如何賬務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
個人以培訓軟件入股公司,公司以收培訓及升級維護費為主要收入,此軟件入無形資產(chǎn)?其成本及收入如何記賬及核算?如入無形資產(chǎn),攤銷費用轉(zhuǎn)成本嗎及如何記賬?外購無形資產(chǎn)的成本都包括什么?入賬發(fā)票怎么開具?此項業(yè)務財務還需要注意什么?
老師這個題怎么寫啊 急急急 謝謝老師 公司有關無形資產(chǎn)的業(yè)務如下: (1) 2×10年1月用一批自產(chǎn)的商品換入一項專利權,商品的成本為400000元,公允價值480000元,增值稅62400元,收到對方的補價42400元存入銀行。 (2)該專利權使用年限10年,用于產(chǎn)品的生產(chǎn),直線法攤銷,2×15年12月31日發(fā)生減值,預計未來可收回金額為80000元,預計還可使用4年,2×18年1月將其出售,價款40000元,增值稅率為6%,款項存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料作出換入無形資產(chǎn)、各年攤銷、減值、以及處置的會計核算。
某飲料生產(chǎn)企業(yè)2022年全年取得主營業(yè)務收入8000萬元、其他業(yè)務收入1500萬元、營業(yè)外收入800萬元、投資收益1210萬元,發(fā)生主營業(yè)務成本4000萬元、其他業(yè)務成本450萬元、營業(yè)外支出600萬元、可以扣除的相關稅金及附加430萬元、銷售費用1000萬元、管理費用680萬元、財務費用50萬元,2022年涉及的需要進行納稅調(diào)整的業(yè)務如下:(1)實際發(fā)放工資2000萬元(含臨時工工資50萬元)。職工福利費支出300萬元,工會經(jīng)費50萬元,職工教育經(jīng)費支出180萬元。(2)發(fā)生業(yè)務相關的業(yè)務招待費支出100萬元。(3)發(fā)生廣告費支出700萬元,以前年度累計結轉(zhuǎn)至本年的廣告費扣除額為300萬元。(4)當年到期的國債利息收入300萬元。(5)研究開發(fā)經(jīng)費100萬元,未形成無形資產(chǎn)。(6)取得股息500萬元,其中含來自境內(nèi)60%持股子公司股息200萬元;來自A國100%持股子公司的股息300萬元,子公司海外適用的企業(yè)所得稅稅率為15%。(7)營業(yè)外支出中包括企業(yè)公益性捐贈100萬元,直接向某災區(qū)捐贈50萬元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題,(1)計算業(yè)務
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務局能代開嗎?
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送雞蛋。這家供應商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進費用,掛其他應收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進去了。
我們代收代付的推廣費,快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費,我們又給開門店推廣費,但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個人所得稅申報密碼密碼在哪里設置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導出的售后明細表的退款金額和在支付寶后臺導出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個個人獨資企業(yè),要法人一個員工,那么他是不是每個月都要申報工資?同時,需不需要每月申報個人經(jīng)營所得稅?
外購的軟件成本都包括什么?
你好;? ?包括軟件的? 價款 %2B外購發(fā)生的 直接費用??
為取得此外購的軟件,發(fā)生的招待費,交通費,運輸費,餐費,差旅費,培訓費,安裝費,都算成本里嗎
發(fā)票如何開具?找稅務局代開,還是自行開具,稅率多少?(一般人)
你好 ;? ??發(fā)生的招待費,交通費,運輸費,餐費,差旅費,員工使用的培訓費 不計入成本。 安裝費可以計入成本;?
培訓費不計入成本?這不算直接費用嗎?
你好;? ??這個培訓費是達到預定用途后的費用,即軟件已經(jīng)可以正常使用了。只是操作員不會用,要培訓他來使用 那么就是費用的; 不是成本哈?
開票怎么開具呢?一般人企業(yè)
開票指的是我外購的軟件費用,需要入股人給公司開具?稅率是多少?
你好;開票的話? 開軟件*具體軟件名稱給你即可 ;個人按1%開票給你?