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9月份的賬發(fā)8月份的工資,個稅多扣了500元,發(fā)放9月工資時給員工把這500元加到了里面,分錄咋做,

2021-11-03 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 10:59

您好,借 管理費用 貸 應付職工薪酬沖平。

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快賬用戶1827 追問 2021-11-03 15:38

借 管理費用 50000..貸 應付職工薪酬48000,,個稅2000,,那我按原數沖掉后,,還得重新做吧 那我計提的那個是不是也得沖掉

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:43

是的 最好是重新做

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您好,借 管理費用 貸 應付職工薪酬沖平。
2021-11-03
你好,應該在十月份申報。
2022-01-11
你好? ? ?你多發(fā)放了500? 那么說明你少計提了500元 。你補計提 :借? 管理費用-工資等? 500貸應付職工職工薪酬-工資500? 這樣就平了。? ?
2021-04-01
你好,9月預付發(fā)放8月工資。 要補計提, 借管理費用, 貸應付職工薪酬--工資,
2020-12-04
您好,是可以在9月稅后工資扣除
2021-10-14
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