同學(xué)你好 借:其他應(yīng)付款——馳科環(huán)保市政材料公司(藍(lán)字) 貸:其他應(yīng)付款——吳總(藍(lán)字) 這樣對(duì)嗎?——是對(duì)的;
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶(hù)找我司購(gòu)買(mǎi)的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金(從公司基本戶(hù)轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專(zhuān)用賬戶(hù)),以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款,現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn),是要沖減借款嗎?當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專(zhuān)戶(hù)是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專(zhuān)戶(hù) 貸:銀行存款 基本戶(hù) 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
我19年轉(zhuǎn)給馳科環(huán)保市政材料公司一筆50000的往來(lái)款, 借:其他應(yīng)付款—吳總 貸:銀行存款 我現(xiàn)在要更正這張憑證,掛錯(cuò)賬了,我怎么賬務(wù)處理? 借:其他應(yīng)付款——馳科環(huán)保市政材料公司(藍(lán)字) 貸:其他應(yīng)付款——吳總(藍(lán)字) 這樣對(duì)嗎?
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶(hù)可以嗎
老師,更正憑證的時(shí)候我就是有點(diǎn)分不清楚什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候可以用藍(lán)字
有時(shí)候電腦軟件記賬,一張憑證有借紅字借方藍(lán)字這種做法
同學(xué)你好,跨年的用藍(lán)字;
沒(méi)懂,老師
同學(xué)你好,跨年更正錯(cuò)賬是用藍(lán)字,當(dāng)年的可以用紅字;