你好; 借款是公司借款給股東還是 股東借款給公司 ; 發(fā)工資是發(fā)誰(shuí)的工資; 這樣好判斷科目

給公司服務(wù)商的獎(jiǎng)勵(lì)金3萬(wàn), 11月轉(zhuǎn)給公司某股東10000該股東代轉(zhuǎn)給了服務(wù)商,12月公司公戶(hù)轉(zhuǎn)給服務(wù)商2萬(wàn) 并收到服務(wù)商開(kāi)的發(fā)票。12月怎么做分錄啊 。11月分錄做的借 其他應(yīng)收
老師,請(qǐng)教一下,公司股東分紅,股東會(huì)決議里面寫(xiě)著,A股東分50萬(wàn),B股東分20萬(wàn),然后50萬(wàn)元已轉(zhuǎn)到A股東的個(gè)人賬上,征對(duì)這兩筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理怎么做, 借:利潤(rùn)分配-現(xiàn)金股利 70 貸:應(yīng)付股利70 支付時(shí):借:應(yīng)付股利50 貸:銀行存款50嗎
請(qǐng)問(wèn),股東的借款20萬(wàn),想轉(zhuǎn)2萬(wàn)當(dāng)工資獎(jiǎng)金發(fā)放,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本股東變更會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),企業(yè)成立時(shí)候,借:銀行存款10萬(wàn) 貸:實(shí)收資本-A公司10萬(wàn)。之后A公司退股,因沒(méi)有新的股東,因此暫按借款掛賬,借:其他應(yīng)收款-A公司10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn)?,F(xiàn)在新公司股東B注資50萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)分錄怎么做,甲股東入股的時(shí)候有10萬(wàn)打給另外一個(gè)乙股東的私卡了,當(dāng)時(shí)做的分錄,借:銀行存款15萬(wàn) 其他應(yīng)收款--甲股東 10萬(wàn) 貸;實(shí)收資本 ---乙股東 25萬(wàn);現(xiàn)在甲股東要退股20萬(wàn),公司銀行卡打給她了,要怎么做分錄,乙股東的私卡10萬(wàn)都還沒(méi)收回來(lái)呢,現(xiàn)在公司又出了5萬(wàn)出去了
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


股東欠公司25萬(wàn),現(xiàn)在想把股東的欠款2萬(wàn)轉(zhuǎn)成工資
你好;? ? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資 2萬(wàn)貸其他應(yīng)收款-股東2萬(wàn); 這樣就只有23萬(wàn)了 其他應(yīng)收款借方? ?
目前股東的欠款是其他應(yīng)付款的貸方負(fù)數(shù)
你好;? 一樣的道理。 你做貸方其他應(yīng)付款一樣的??
好,那這筆工資要在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)稅嗎
今年1到9月共發(fā)了股東的工資25000,再加上現(xiàn)在轉(zhuǎn)的2萬(wàn),一共45000,不用繳個(gè)稅,但是系統(tǒng)上為什么有稅額呢?
你好 1. 是的 要報(bào)個(gè)稅 還得涉及買(mǎi)社保的2;? 你是累計(jì)來(lái)計(jì)算的哈; 你自己看下? 入職時(shí)間怎么寫(xiě)的?
社保有買(mǎi)
我是問(wèn)為什么個(gè)稅系統(tǒng)里會(huì)有稅額要交,還沒(méi)到個(gè)稅起征點(diǎn)???
你好; 累計(jì)來(lái)看的。 不是看你單個(gè)月是否超過(guò)5000 ;? ? 工資、薪金所得 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 1、累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 2、累計(jì)減除費(fèi)用=5000元/月*當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)
就是累計(jì)不超過(guò)起征點(diǎn)啊
你好;? 累計(jì)你不超過(guò) ; 你確定嗎?? 不超過(guò)不可能產(chǎn)生稅費(fèi)的?
這是1到9月發(fā)的工資,那10月我就能發(fā)24000,10月份個(gè)稅申報(bào)也是申報(bào)24000啊
按道理應(yīng)該沒(méi)稅額,但是個(gè)稅系統(tǒng)里有稅額
你好; 去看你個(gè)稅里面 。去看看入職時(shí)間寫(xiě)的多少。 累計(jì)扣除費(fèi)用是多少 ;? ?
股東來(lái)的
這個(gè)是扣除后的了
老師,我這個(gè)計(jì)算與申報(bào)沒(méi)錯(cuò)是吧
你好;? 你累計(jì)不超過(guò)年收入6萬(wàn)都不用預(yù)繳個(gè)稅的;? ?超過(guò)了 就得 按月預(yù)繳的?