你好,現(xiàn)在確認(rèn)簽字嗎?

老師,勾選認(rèn)繳進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)后是不是再報(bào)稅,增值稅報(bào)表上就會(huì)自動(dòng)顯示己勾選認(rèn)證的金額可以抵扣銷項(xiàng)的?
我外貿(mào)出口的話對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)在電子稅局查到以后我是勾選退稅然后就會(huì)自動(dòng)顯示在認(rèn)證未抵扣申報(bào)的26.27欄和28欄嗎?然后35欄是自動(dòng)顯示的?
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí),之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)下的專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)?
之前報(bào)稅時(shí)候,認(rèn)證完發(fā)票后報(bào)稅,認(rèn)證的情況會(huì)自動(dòng)顯示在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,現(xiàn)在不顯示了嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)差旅票 可以抵扣0.09的進(jìn)項(xiàng) 填報(bào)的時(shí)候我在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)了 但是為什么沒(méi)在主表里面顯示著筆進(jìn)項(xiàng)呢? 主表留底稅額只顯示認(rèn)證的轉(zhuǎn)票金額
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開(kāi)了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


就是認(rèn)證完發(fā)票后最后有個(gè)輸入密碼確認(rèn)那個(gè)是吧?有的啊
號(hào)對(duì)的是的,你自己手動(dòng)填寫進(jìn)去試一下。
手動(dòng)是可以輸入的,我想知道是都是這樣呢?還是哪里操作不對(duì)?
應(yīng)該是你稅務(wù)局系統(tǒng)的問(wèn)題之后。
是系統(tǒng)滯后的原因。