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之前報(bào)稅時(shí)候,認(rèn)證完發(fā)票后報(bào)稅,認(rèn)證的情況會(huì)自動(dòng)顯示在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,現(xiàn)在不顯示了嗎?

2021-11-02 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 11:44

你好,現(xiàn)在確認(rèn)簽字嗎?

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快賬用戶9667 追問(wèn) 2021-11-02 11:46

就是認(rèn)證完發(fā)票后最后有個(gè)輸入密碼確認(rèn)那個(gè)是吧?有的啊

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:47

號(hào)對(duì)的是的,你自己手動(dòng)填寫進(jìn)去試一下。

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快賬用戶9667 追問(wèn) 2021-11-02 11:48

手動(dòng)是可以輸入的,我想知道是都是這樣呢?還是哪里操作不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:49

應(yīng)該是你稅務(wù)局系統(tǒng)的問(wèn)題之后。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:49

是系統(tǒng)滯后的原因。

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你好,現(xiàn)在確認(rèn)簽字嗎?
2021-11-02
?你好;? ? 寫在8b和10欄次里面去報(bào)哈? ?
2022-06-09
您好,咱是小規(guī)模申報(bào)么,季度 不滿30萬(wàn)普票的申報(bào),免稅那個(gè)表都可以不申報(bào), 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024-09-22
你好, 是的,你的理解很對(duì)
2020-12-11
同學(xué)你好, 當(dāng)期無(wú)銷項(xiàng),可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎?——可以勾選認(rèn)證 如進(jìn)行了認(rèn)證應(yīng)在申報(bào)表中哪列填列才會(huì)顯示為留抵稅額呢?——系統(tǒng)后自動(dòng)形成留抵稅額的;
2020-09-11
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