您好 如果是學(xué)習(xí)的話 計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)
老師,我們公司在別的工廠貼牌訂制產(chǎn)品,預(yù)付款,對(duì)方科目寫什么,還有這個(gè)款是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)先墊付出去的,要寫費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷項(xiàng)目怎么寫比較合適,注:這個(gè)產(chǎn)品是可以直接銷售的
老師你好 請(qǐng)問員工去學(xué)習(xí)提高技能的費(fèi)用做什么科目好?
你好,領(lǐng)導(dǎo)帶著員工去學(xué)習(xí)花銷的費(fèi)用走什么科目合適
老師你好,招待領(lǐng)導(dǎo)吃飯的發(fā)票,和員工聚餐的發(fā)票,分別入管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么。招待客戶的是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
公司是小規(guī)模納稅人,到杭州培訓(xùn)學(xué)習(xí),有個(gè)人不是公司員工,也不是外聘的人,跟著一起去學(xué)習(xí)了,公司跟他沒有任何關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)說給他報(bào)銷一下機(jī)票交通費(fèi),這個(gè)費(fèi)用可以報(bào)銷嗎?記入管理費(fèi)用下的什么科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
好的。謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問