你好,可以的,可以這么做的。
公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,從10月1日起變?yōu)橐话慵{稅人,請問7、8、9月份的水、電費(fèi)可以在10月份抵扣嗎
小規(guī)模9月末開的普通發(fā)票,10月20號(hào)開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票把9月份的發(fā)票沖了?,F(xiàn)在又要把這份負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,不開了??梢詥幔繒?huì)對9月份的正數(shù)發(fā)票有影響嗎?
老師,你好,人員是9月1日入職的,10月去辦的稅,11月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,不可以單獨(dú)報(bào)9月份的嗎?9月份報(bào)稅提示未核定稅種,報(bào)10月份累計(jì)扣除費(fèi)用多是10000.是不是應(yīng)該把9月和10月的工資加起來一起在10月份這里報(bào)?
你好,7月份開的紙質(zhì)電子普通發(fā)票,9月份還可以紅沖嗎
1-9月份的ETC電子普通發(fā)票在10月30日一起開了,10月份可以報(bào)銷嗎?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,分錄怎么做
老師 我們建筑公司可以增設(shè)消防項(xiàng)目嗎 增加經(jīng)營范圍
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)商品視同內(nèi)銷,在賬務(wù)和報(bào)表上怎么操作
【例題·單選題】甲公司2×15年末持有乙原材料100件,成本為每件5.3萬元,每件乙原材料可加工為一件丙產(chǎn)品,加工過程中需發(fā)生的費(fèi)用為每件0.8萬元,銷售過程中估計(jì)需發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用為每件0.2萬元,2×15年12月31日,乙原材料的市場價(jià)格為每件5.1萬元,丙產(chǎn)品的市場價(jià)格為每件6萬元。 乙原材料持有期間未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,不考慮其他因素,甲公司2×15年末對原材料應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是(?。┤f元。 A.0 B.30 C.10 D.20 『正確答案』B 『答案解析』 原材料乙用于生產(chǎn)丙產(chǎn)品,先判斷丙產(chǎn)品是否減值。 單件丙產(chǎn)品成本=5.3+0.8=6.1(萬元) 單件丙產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值=6-0.2=5.8(萬元) 丙產(chǎn)品的成本大于其可變現(xiàn)凈值,說明發(fā)生了減值。 原材料乙的單位成本為5.3萬元 原材料乙的單位可變現(xiàn)凈值=6-0.8-0.2=5(萬元) 單件原材料乙應(yīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備=5.3-5=0.3(萬元) 100件原材料乙應(yīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備=100×0.3=30(萬元) 為什么丙產(chǎn)品的成本和可變現(xiàn)凈值是那么
請問老師,專管員叫我更正增值稅申報(bào)。因?yàn)槎路菔盏絺€(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還沒有交增值稅,請問: 1. 這個(gè)更正申報(bào)隨時(shí)都可以嗎?因?yàn)楸驹逻^了申報(bào)期 2. 這個(gè)更正后,是不是后續(xù)的3-6月都要同事更正 3.其他涉及的還有哪些需要更正的嗎?以及財(cái)務(wù)賬務(wù)需要怎么調(diào)整,之前是直接記入營業(yè)外收入的 4. 稅務(wù)局上具體怎么更正 謝謝!
老師,保理啥意思呀?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個(gè)人修理的煙筒,費(fèi)用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個(gè)入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費(fèi)用只有機(jī)票款,這樣入賬合理嗎
一起報(bào)銷支付了,都做在10月份的賬里嗎?
你好,你之前還能修改嗎?不修改的話就放到十月份里面。
不好修改了,前面的賬已經(jīng)做好了
這個(gè)過路費(fèi)只是稅前抵扣嗎?
單位的車 出差的業(yè)務(wù)可以的 單位沒有車 租賃來的也可以