你好需要計算做好了給你

公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費(fèi)一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計入什么科目 可以抵扣嗎
好的 謝謝老師
1借庫存商品6300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額807 貸銀行存款9107
1借周轉(zhuǎn)材料6300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額807 貸銀行存款9107
2借周轉(zhuǎn)材料-在用6300 貸周轉(zhuǎn)材料-在庫6300
借管理費(fèi)用3780 制造費(fèi)用2520 貸周轉(zhuǎn)材料-在用
3借原材料45400 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額5886 貸銀行存款51286
4.借生產(chǎn)成本45400/500*200=18160 貸原材料18160
5.借銀行存款36000 貸其他應(yīng)付款36000
借其他應(yīng)付款1130 貸其他業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅130
6.借庫存商品180000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額23400 貸銀行存款203400
7.借生產(chǎn)成本90000 制造費(fèi)用9000 銷售費(fèi)用12000 管理費(fèi)用69000 貸庫存商品180000
8.借其他應(yīng)付款4520 貸其他業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅520
借其他應(yīng)付款31440 貸銀行存款31440
成本是45400/500*300/30*4=3632 借其他業(yè)務(wù)成本3632 貸原材料3632
9.借委托加工物資31800 貸原材料31000 銀行存款800
10.借委托加工物資4000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額520 貸銀行存款4520
還有兩題是這樣做嘛?老師
11借委托加工物資500 貸銀行存款500
12借庫存商品36300 貸委托加工物資36300
好的 非常感謝老師你
不客氣麻煩給與五星好評和獎勵!