Na不應(yīng)該呀,正常你這里的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的,你查一下你們各自的申報(bào)表,看是哪里有差異。
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)填哪一欄,這個(gè)稅是出口退稅部份
問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅額和申報(bào)退稅額不一致是為什么?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口退稅的申報(bào)時(shí)間一定要和增值稅申報(bào)時(shí)間一致嗎
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表這邊沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事 而且我的退稅額為0
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,退稅金額在增值稅申報(bào)表哪個(gè)表?
能給我發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)管理制度嗎
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請(qǐng)教報(bào)關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來(lái),要求改為所屬期202508,后來(lái)這樣才通過(guò)審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購(gòu)買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報(bào)表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時(shí)候有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬(wàn)所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營(yíng)困難,無(wú)力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場(chǎng)進(jìn)行代付,六空商場(chǎng)代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒(méi)有了開票權(quán)限,問(wèn)題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
我退稅申報(bào)的是79多萬(wàn),但發(fā)發(fā)放的是55多萬(wàn)
我看那個(gè)退稅信息查詢。有個(gè)不予退稅的是0也沒(méi)有提示啊
會(huì)不會(huì)分兩次發(fā)
那如果說(shuō)你之前退稅申報(bào)的是79萬(wàn),那肯定你應(yīng)該是要收到79萬(wàn),你下個(gè)星期看一下,如果說(shuō)再收不到的話,你就可以問(wèn)一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
那什么問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致這種情況
這個(gè)的話情況有多種,要看一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)那里是不是給你分次處理的。
我在稅務(wù)局查到退稅流程我申報(bào)提交的就是79萬(wàn)。然后再次申核就是55萬(wàn)。最后核定發(fā)放就是55。這樣還能分次處理嗎?
就是一般申報(bào)自檢后正式申報(bào)的金額一般都沒(méi)問(wèn)題吧?
正常是你申報(bào)退稅多少,都是到多少資金 如果不一致,可能是分批處理,可能是稅局不同意退那么多
你直接咨詢你稅局你這里具體情況就可以 找你管理員