Na不應(yīng)該呀,正常你這里的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的,你查一下你們各自的申報(bào)表,看是哪里有差異。

請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)填哪一欄,這個(gè)稅是出口退稅部份
問外貿(mào)企業(yè)出口退稅額和申報(bào)退稅額不一致是為什么?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口退稅的申報(bào)時(shí)間一定要和增值稅申報(bào)時(shí)間一致嗎
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表這邊沒有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事 而且我的退稅額為0
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,退稅金額在增值稅申報(bào)表哪個(gè)表?
請(qǐng)問報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開出來普票沒拿來報(bào)銷,我可以用嗎
老師,這個(gè)可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,9月份入賬時(shí)我把8月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了,這筆錯(cuò)誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊(cè)的公司,實(shí)繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請(qǐng)單后面的(


我退稅申報(bào)的是79多萬,但發(fā)發(fā)放的是55多萬
我看那個(gè)退稅信息查詢。有個(gè)不予退稅的是0也沒有提示啊
會(huì)不會(huì)分兩次發(fā)
那如果說你之前退稅申報(bào)的是79萬,那肯定你應(yīng)該是要收到79萬,你下個(gè)星期看一下,如果說再收不到的話,你就可以問一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
那什么問題會(huì)導(dǎo)致這種情況
這個(gè)的話情況有多種,要看一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)那里是不是給你分次處理的。
我在稅務(wù)局查到退稅流程我申報(bào)提交的就是79萬。然后再次申核就是55萬。最后核定發(fā)放就是55。這樣還能分次處理嗎?
就是一般申報(bào)自檢后正式申報(bào)的金額一般都沒問題吧?
正常是你申報(bào)退稅多少,都是到多少資金 如果不一致,可能是分批處理,可能是稅局不同意退那么多
你直接咨詢你稅局你這里具體情況就可以 找你管理員