你好,如果你是銷售方的話,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后你的成本也跟著哄。
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)
發(fā)票紅沖之后怎么處理賬務(wù)啊,同樣方向收入做紅字嗎
因開票有誤當(dāng)月紅沖的數(shù)電發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
能給我發(fā)個財務(wù)管理制度嗎
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請教報關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
只是發(fā)票開票了,總的應(yīng)收賬款數(shù)是對的,分項開發(fā)票后比合同上的金額多了1分錢稅額少了1分錢,然后我紅沖后重新開了發(fā)票,怎樣做賬務(wù)處理
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
重新開后收入多一分錢,銷項少一分錢
關(guān)系和發(fā)票上的一樣做就行。
是上月開出的,我紅沖了,我開了紅字信息表的發(fā)票要跟對方要回來嗎
不需要要回發(fā)票來的錯誤的發(fā)票,還有開的附屬發(fā)票,都需要給對方。
我不收回上月開出的錯誤發(fā)票2聯(lián)和3聯(lián),我開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票2聯(lián)3聯(lián)也要寄給對方是這樣子的嗎?
你好,對方已經(jīng)認(rèn)證了的事,如果沒有認(rèn)證,全部都得你拿著,也就是所有的復(fù)數(shù)和錯誤的發(fā)票都是給你。