你好,開錯(cuò)了,可以按照原來業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候稅率開票的,這個(gè)沒有文件
去年小規(guī)模期間開具的發(fā)票金額有誤(開了5000),今年由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,紅沖了原來的金額,還可以按小規(guī)模的稅率開票嗎(開實(shí)際金額5050,有對(duì)方打款憑證),謝謝
之前小規(guī)模期間有發(fā)票開具錯(cuò)誤,現(xiàn)已經(jīng)變?yōu)橐话慵{稅人了 還能按小規(guī)模稅率重新開具嗎?有沒有政策文件呢
小規(guī)模納稅人提供修理修配勞務(wù),之前稅率是減按百分之一,現(xiàn)在開票的話,是已經(jīng)恢復(fù)要按百分之三開了嗎?有沒有新的政策呢?
小規(guī)模之前的收入,當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)變成一般納稅人后,這筆當(dāng)時(shí)小規(guī)模的收入怎么辦?不用開具發(fā)票,是按照小規(guī)模稅率入賬還是一般納稅人的稅率入賬?
公司20年時(shí)是個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)年發(fā)票開具錯(cuò)誤(征收率沒錯(cuò)但是稅目錯(cuò)了),24年公司已是一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求紅沖后,重開發(fā)票,能不能按當(dāng)年的征收率重新開具發(fā)票?
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬元。簡易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
直接在稅控盤開具就可?
是的,直接開就行,但是金額大最好跟稅務(wù)報(bào)備下,怕異常
我們是備注欄錯(cuò)誤 也行是嗎?
你好,你開啥發(fā)票內(nèi)容
建筑服務(wù)
那項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址寫錯(cuò)了,必須要重開哦
重開還能按1%?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%
可以,因?yàn)橹笆切∫?guī)模的業(yè)務(wù)