你好,開錯了,可以按照原來業(yè)務(wù)發(fā)生的時候稅率開票的,這個沒有文件
去年小規(guī)模期間開具的發(fā)票金額有誤(開了5000),今年由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,紅沖了原來的金額,還可以按小規(guī)模的稅率開票嗎(開實際金額5050,有對方打款憑證),謝謝
之前小規(guī)模期間有發(fā)票開具錯誤,現(xiàn)已經(jīng)變?yōu)橐话慵{稅人了 還能按小規(guī)模稅率重新開具嗎?有沒有政策文件呢
小規(guī)模納稅人提供修理修配勞務(wù),之前稅率是減按百分之一,現(xiàn)在開票的話,是已經(jīng)恢復(fù)要按百分之三開了嗎?有沒有新的政策呢?
小規(guī)模之前的收入,當(dāng)時沒有確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)變成一般納稅人后,這筆當(dāng)時小規(guī)模的收入怎么辦?不用開具發(fā)票,是按照小規(guī)模稅率入賬還是一般納稅人的稅率入賬?
公司20年時是個小規(guī)模納稅人,當(dāng)年發(fā)票開具錯誤(征收率沒錯但是稅目錯了),24年公司已是一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求紅沖后,重開發(fā)票,能不能按當(dāng)年的征收率重新開具發(fā)票?
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
直接在稅控盤開具就可?
是的,直接開就行,但是金額大最好跟稅務(wù)報備下,怕異常
我們是備注欄錯誤 也行是嗎?
你好,你開啥發(fā)票內(nèi)容
建筑服務(wù)
那項目名稱和項目地址寫錯了,必須要重開哦
重開還能按1%?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%
可以,因為之前是小規(guī)模的業(yè)務(wù)