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老師 繳納增值稅需要計(jì)提嗎還有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣需要分錄ma

2021-10-26 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-10-26 15:20

同學(xué),如果下個月需要繳納,這個月轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 15:21

老師求分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-26 15:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 16:26

不交就不計(jì)提了是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-26 16:30

不交可以不用做的,同學(xué)

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 16:33

那進(jìn)項(xiàng)抵扣做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 16:48

抵扣不做分錄,你們做進(jìn)項(xiàng)稅的時候就做就可以了

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 16:59

已經(jīng)結(jié)賬了下月繳納的話直接借應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸銀行存款行嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 17:15

不可以的,同學(xué),你要轉(zhuǎn)入未交增值稅

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 17:20

好的老師

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 17:21

那如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方的話不用管嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 17:24

對的,同學(xué),就形成留抵

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快賬用戶1475 追問 2021-10-26 17:30

老師簡易計(jì)稅的下月繳納也要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:07

對的同學(xué),是這樣的

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同學(xué),如果下個月需要繳納,這個月轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-10-26
既然是抵減增值稅,就不用交了
2023-11-02
不交增值稅,就不用交附加稅
2021-12-07
同學(xué)你好,是不需要的;
2021-08-16
你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
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