同學(xué),如果下個月需要繳納,這個月轉(zhuǎn)到未交增值稅

老師 繳納增值稅需要計提嗎還有進項稅額抵扣需要分錄ma
增值稅抵扣進項之后不需要繳納增值稅了,請問還需要繳納附加稅嗎?
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
本月不需要繳納增值稅,進項稅額加計抵減期末有余額怎么做分錄
加計抵扣的進項稅額,需要繳納增值稅嗎
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
老師求分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) ? ? ? ?應(yīng)交稅費——未交增值稅
不交就不計提了是吧
不交可以不用做的,同學(xué)
那進項抵扣做分錄嗎
抵扣不做分錄,你們做進項稅的時候就做就可以了
已經(jīng)結(jié)賬了下月繳納的話直接借應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅(銷項)貸銀行存款行嗎
不可以的,同學(xué),你要轉(zhuǎn)入未交增值稅
好的老師
那如果進項大于銷項 科目余額表應(yīng)交稅費科目余額在借方的話不用管嗎
對的,同學(xué),就形成留抵
老師簡易計稅的下月繳納也要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
對的同學(xué),是這樣的