同學(xué),如果下個月需要繳納,這個月轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師 繳納增值稅需要計提嗎還有進(jìn)項稅額抵扣需要分錄ma
增值稅抵扣進(jìn)項之后不需要繳納增值稅了,請問還需要繳納附加稅嗎?
3月銷項稅額52245.14,沒有進(jìn)項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
本月不需要繳納增值稅,進(jìn)項稅額加計抵減期末有余額怎么做分錄
加計抵扣的進(jìn)項稅額,需要繳納增值稅嗎
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師求分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) ? ? ? ?應(yīng)交稅費——未交增值稅
不交就不計提了是吧
不交可以不用做的,同學(xué)
那進(jìn)項抵扣做分錄嗎
抵扣不做分錄,你們做進(jìn)項稅的時候就做就可以了
已經(jīng)結(jié)賬了下月繳納的話直接借應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅(銷項)貸銀行存款行嗎
不可以的,同學(xué),你要轉(zhuǎn)入未交增值稅
好的老師
那如果進(jìn)項大于銷項 科目余額表應(yīng)交稅費科目余額在借方的話不用管嗎
對的,同學(xué),就形成留抵
老師簡易計稅的下月繳納也要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
對的同學(xué),是這樣的