視同銷售借銷售費用貸,庫存商品應交稅費應交增值稅銷項。
我公司作為樣品試用裝,贈送客戶,做銷售費用,那成本這塊怎么結轉,進項稅需要作轉出嗎?需要視同銷售嗎?
老師您好:公司產(chǎn)品用于贈送客戶 作為示范品送給用戶,是計入銷售費用嗎? 還需要結轉成本嗎
老師您好,請問購進一批商品送給客戶,這個需要視同銷售嗎?實際操作中是做進項稅額轉出。
請問老師,匯算清繳上的視同銷售收入哪種情況需要填寫呢?比如茶葉公司以商品作為返點贈送,賬務上做過收入,結轉成本了,那么匯算清繳視同銷售這張表需要填寫嗎?
自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品贈送客戶用于宣傳,視同銷售的業(yè)務,需要確認收入并結轉成本,同時計提相關稅費。這個收入成本和增值稅怎么確認呢
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
試用裝也需要視同銷售嗎
不是進項稅轉出嗎?
你好,對的是的,也是需要視同銷售。
那增值稅報表需要填視同銷售,無票收入一欄?
所得稅報表方面有沒有要填寫的,
對的 所得稅匯算清繳視同銷售就可以 預繳不用