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請問老師,有張福利費的票,6月份認證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 12月的賬里寫 借 管理費 福利費 貸現(xiàn)金 進項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?

2021-10-25 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 10:09

您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。

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快賬用戶5468 追問 2021-10-25 10:12

6月認證的12月入的賬并轉(zhuǎn)出,因為單位要注銷,擔心不行就調(diào)賬調(diào)在6月轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:14

那你這么做不就是不對的嗎?

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快賬用戶5468 追問 2021-10-25 10:17

我6月的賬里不寫分錄,12月的賬里寫 借 管理費用 福利費 進項稅額 貸 現(xiàn)金 借 管理費用 福利費 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:18

沒問題,你這么寫是可以的。

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您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。
2021-10-25
你好,六月份你做了進項的話。 十二月份應(yīng)該是借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-10-25
你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
2021-09-29
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
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