您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。

老師,請問福利費進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
請問老師,有張福利費的票,6月份認(rèn)證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅 12月的賬里寫 借 管理費 福利費 貸現(xiàn)金 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?
老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
請問老師,9月,一張福利費發(fā)票,借,管理費用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項,貸,銀行,到了10月,要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費用 貸,應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個銷項稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊?yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積啊? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
6月認(rèn)證的12月入的賬并轉(zhuǎn)出,因為單位要注銷,擔(dān)心不行就調(diào)賬調(diào)在6月轉(zhuǎn)出
那你這么做不就是不對的嗎?
我6月的賬里不寫分錄,12月的賬里寫 借 管理費用 福利費 進(jìn)項稅額 貸 現(xiàn)金 借 管理費用 福利費 貸 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎?
沒問題,你這么寫是可以的。