您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進項稅 再借,應(yīng)交稅費-進項稅 貸,應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
請問老師,有張福利費的票,6月份認證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 12月的賬里寫 借 管理費 福利費 貸現(xiàn)金 進項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
請問老師,9月,一張福利費發(fā)票,借,管理費用 應(yīng)交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費用 貸,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,月末進行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師,我們是制造業(yè),制程中有模具,我們的模具制造商開不出模具發(fā)票,有100多萬,可以讓制造商開嗎,有風險嗎,如果不開,我應(yīng)該讓對方怎么開票,我們怎么做賬呢
這個我知道,但是除了一萬,人家兩個月超出的加起來有五千了,本來是扣3%,現(xiàn)在扣10%人家不同意
老師好,比如公司的差旅費員工已經(jīng)報銷了,如何在電子稅務(wù)局做個標記說明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了,以免重復(fù)入賬
承包工程,1.老板轉(zhuǎn)過來的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。2.購買原材料,借工程物資-鋼筋,貸銀行存款。借工程物資-水泥,貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過來錢,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。2年后才完工,是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 想咨詢一下,就是7月開的票是含稅6554元,8月紅沖之后再重開了6554元,然后申報8月增值稅怎么填數(shù)呀
老師,應(yīng)付賬款周期開始2022-01-01,結(jié)束2022-12-31,截止到今天9月8日,這個周期怎么算,是欠了多久?
老師,員工上個月沒發(fā)工資,工資申報也是零,然后這次兩個月一起發(fā),那個個稅很高啊,這個怎么辦呢?
公司一年沒經(jīng)營了 但是今年收到工會經(jīng)費返還5000元 公司準備注銷這5000元打給股東 要申報個稅嗎
我們是北京企業(yè),企業(yè)類型:港澳臺合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室,對公司進行裝修,購買辦公家具等,此項行為是否可以?是否可以向澳門付款?是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處?
6月認證的12月入的賬并轉(zhuǎn)出,因為單位要注銷,擔心不行就調(diào)賬調(diào)在6月轉(zhuǎn)出
那你這么做不就是不對的嗎?
我6月的賬里不寫分錄,12月的賬里寫 借 管理費用 福利費 進項稅額 貸 現(xiàn)金 借 管理費用 福利費 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎?
沒問題,你這么寫是可以的。