你是申報所得稅優(yōu)惠嗎?
你好老師,研發(fā)費用的明細是在哪里申報了
老師你好!社保申報明細表在哪里下載呢?
老師你好,研發(fā)費用填在哪里呢?
研發(fā)費用明細是在哪里申報的?
老師你好,計入研發(fā)費用的房屋租賃費,匯繳的時候”研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表(A107012)“填在哪一欄呀?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是的,季報
享受研發(fā)費用加計扣除,在申報主表中找,《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)留存?zhèn)洳椤?
沒有找到呢老師
點開7.1行,那個優(yōu)惠事項
老師填在7.1那里就行是嗎
你申報的界面感覺不對勁,打電話問12366,你們怎么沒有《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》