轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的部分不在月度15萬之內(nèi)
請老師幫我解答下劃紅線的部分
紅圈部分老師幫我解答一下哦
紅線部分幫我解答一下,盡量講詳細一些
老師麻煩給解釋一下紅圈部分,謝謝
麻煩老師解釋一下圖中答案部分紅色圈出來的是什么意思?謝謝
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
為什么扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)后的不超過15萬的不用交增值稅,銷售不動產(chǎn)具體指什么?另外既然是銷售額,銷售的不動產(chǎn)為什么要扣除呢,又不是成本或者費用需要扣除按照這樣來計算
因為企業(yè)里面銷售不動產(chǎn)是偶然發(fā)生的行為,比如賣廠房行為只是一次兩次的行為,并且金額巨大,如果不把這個分開,很多企業(yè)不符合稅收優(yōu)惠條件。