你好周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)銷售或處理掉,應收賬款收回來,有依據(jù)證明收不回來的計入營業(yè)外支出,待攤費用全部攤銷掉,該交的稅交了,最后銀行存款上的錢先退還股東投資款,再有多的付給投資者作為投資分紅
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長期應付款 100w 收到發(fā)票付款時 借:長期應付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?? 貸:長期應付款 ?? 問號出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
老師,想問一下子公司稅務注銷時賬上還有的銀行存款,應收賬款,周轉(zhuǎn)材料,長期待攤費用,固定資產(chǎn)凈值要怎么處理?沒有負債
、大華公司2020年12月31日有關賬戶發(fā)生額如下:賬戶借方余額賬戶貸方余額現(xiàn)金銀行存款應收票據(jù)其他應收款原材料生產(chǎn)成本庫存商品長期待攤費用固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)100028000016500040000110000600001400004500039000094000短期借款應付賬款應付職工薪酬應交稅費應付股利其他應付款長期借款累計折舊實收資本本年利潤2000008000065000110004000011000600004000078000038000合計1325000合計1325000要求:根據(jù)上述資料編制資產(chǎn)負債表。(10分)
老師,跟您請教一個賬務處理問題:這家公司在2020年收到一筆897300的補償款,當時沒有做營業(yè)外收入,計入其他應付款,而且是在另一家賬上進行的處理,也沒有對固定資產(chǎn)下賬;2021年又收到對這筆資產(chǎn)的一筆補償款134459.82,這時進行下賬處理(凈值為405310.53)。賬務處理如下: 借:銀行存款 134459.82 其他應收款 897300 貸:固定資產(chǎn)清理 405310.53 營業(yè)外收入 626449.29 這樣處理對不對?
老師好,想問一下,公司要注銷的時候,資產(chǎn)負債表上還有其他應收款和實收資本,其他應收款該怎么處理?實收資本需要做什么賬務處理嗎?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
但是稅務注銷時這些還沒處理,怎么辦呢?所以交給稅局的報表上還留了這些
那就要補繳稅款了,材料和固定資產(chǎn)補稅,具體我建議先和專管員溝通一下
這個子公司本來就是虧損的,可以把這些過到母公司嗎?
你好增值稅和虧損無關,轉(zhuǎn)母公司當然可以的,但是稅逃不掉的
還有另外一個事,我們子公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給母公司,收到母公司的錢,我們要子公司要交稅嗎
你好要的啊,這就是上面說的轉(zhuǎn)母公司去
那我們開發(fā)票給母公司怎么開?我說的是內(nèi)容
你好,是什么就開什么啊