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老師,小規(guī)模納稅人結轉的銷項稅比實際報稅的時候增值稅的應補退稅額要少0.03,導致計提的增值稅少了0.03,請問可以怎么做分錄補提增值稅呢

2021-10-22 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 14:10

你好,可以的,放到營業(yè)外支出。

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快賬用戶4822 追問 2021-10-22 14:11

做營業(yè)外支出增加,應交稅費-未交增值稅增加嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:11

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4822 追問 2021-10-22 14:11

這是當月的

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齊紅老師 解答 2021-10-22 14:14

十月份做就可以的。

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你好,可以的,放到營業(yè)外支出。
2021-10-22
是不是四舍五入的差異 如果是的話,借營業(yè)外支出貸應交稅費,應交增值稅。
2023-08-14
同學你好, 借,管理費用 0.3 貸,應交稅費一應交增值稅0.3
2021-02-26
都做原來憑證的紅沖,把多出來的沖回去。
2020-11-03
借應交稅費貸營業(yè)外收入。
2021-01-17
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