同學(xué)你好 是其他相關(guān)費(fèi)用

申請(qǐng)國(guó)高的中介服務(wù)費(fèi)在《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》里填到哪一欄?是其他相關(guān)費(fèi)用嗎?
老師你好,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的房屋租賃費(fèi),匯繳的時(shí)候”研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)“填在哪一欄呀?
您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的辦公室租金在填報(bào)所得稅申報(bào)表的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪一類(lèi)?是其他相關(guān)費(fèi)用嗎?謝謝!
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的申報(bào),涉及到年度的報(bào)表是不是就是表A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,還有哪些涉及研發(fā)費(fèi)用的表需要填寫(xiě),
老師好,年度匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中 (六)其他相關(guān)費(fèi)用里的 5.差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi) 包含管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-交通費(fèi)的金額嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


應(yīng)該屬于其他里的哪一項(xiàng)呢?感覺(jué)都沒(méi)對(duì)應(yīng)
同學(xué)你好 可以計(jì)入咨詢費(fèi)或者驗(yàn)收費(fèi)
老師,A107012的表去哪里找???本季度加計(jì)扣除要填一下吧?
你找其他欄就可以了
不是,我看文件里說(shuō)要去填一下A107012的表,但是我在電子稅局里找不到啊
季報(bào)沒(méi)有吧 這個(gè)是匯算清繳的