高新技術企業(yè)在申報研發(fā)費用時,除了表 A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》外,可能還會涉及以下表格: 1.主表 A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A 類)》,用于匯總企業(yè)的整體納稅情況。 2.表 A107041《高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》,用于反映高新技術企業(yè)的相關優(yōu)惠情況。
企業(yè)申請高新技術企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細表還要填么
高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表里面,本年度歸集的高新研發(fā)費用是按照可加計扣除費用填寫,還是按照研發(fā)費可加計和不可加計合計數(shù)填寫?
我們公司是高企,報匯算清繳時候,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表(A107012)和高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表(A107041)這2個表之間有什么關系嗎?
老師,高新技術企業(yè),研發(fā)費用相關的申報,涉及到年度的報表是不是就是表A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,還有哪些涉及研發(fā)費用的表需要填寫,
老師,你好,我是高新企業(yè),研發(fā)費用不打算加計扣除,這2個表格可以不填寫,是嗎?研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表和高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我看我們年度匯算清繳,表A107012和表A107041都沒有勾選,但是我們去年研發(fā)費用總額有55萬多,應該補申報嗎
同學你好 要補申報的
還是說除了所得稅匯算清繳外,高新技術企業(yè)還需要申報其他報表嗎,或者是其他平臺申報,
還有高新年報的 高新平臺申報 各地不一樣
補申報的話,現(xiàn)在過了申報期,是直接去柜臺辦理嗎,還有我們去年是虧損的,本身沒有交企業(yè)所得稅,那么研發(fā)費用加計扣除明細表A107012和高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細A107041需要填寫嗎
同學你好 需要填寫的
好的,老師,
滿意請給五星好評,謝謝