你好,價(jià)值1000左右,直接入費(fèi)用

老師你好,公司買了臺(tái)割草機(jī)和修剪機(jī)來除草,價(jià)值1000左右,直接入費(fèi)用還是要算固定資產(chǎn)折舊呢
【每日學(xué)一點(diǎn)】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺(tái)2000元的打印機(jī),取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個(gè)政策:(財(cái)稅[2014]75號(hào))第三條的規(guī)定,對(duì)所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 請問:到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會(huì)計(jì)核算時(shí)應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) ?79.16元 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊 ??????? 79.16元 這個(gè)對(duì)嗎?不是可以直接入費(fèi)用嗎?
固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量請根據(jù)所學(xué)知識(shí),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2012年12月購入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備E(年折舊率為3%,無凈殘值,直線法計(jì)提折舊)總計(jì)花費(fèi)800000元(含發(fā)動(dòng)機(jī)),發(fā)動(dòng)機(jī)當(dāng)時(shí)的購買價(jià)為50000元。公司未將發(fā)動(dòng)機(jī)作為一項(xiàng)單獨(dú)的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。2021年6月1日,公司決定生產(chǎn)新產(chǎn)品,因而將生產(chǎn)設(shè)備E進(jìn)行更新改造。為提升生產(chǎn)設(shè)備E的生產(chǎn)能力,公司決定拆除老發(fā)動(dòng)機(jī),更換一部性能更為先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。新發(fā)動(dòng)機(jī)購價(jià)70000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為9100元,另需支付安裝費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)1000元,增值稅額90元。2021年6月30日,上述更新改造工程完工,該生產(chǎn)設(shè)備E達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2021年7月1日,公司對(duì)生產(chǎn)車間的切割機(jī)進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明修理費(fèi)600元,增值稅稅額78元。
老師,您好,我們是集團(tuán)的下屬子公司,然后我們公司這個(gè)月購買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報(bào)表的時(shí)候,這筆支出并不都是我們公司的,因?yàn)榧瘓F(tuán)用了2臺(tái),所以要講2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o集團(tuán),也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提???
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的會(huì)計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個(gè)出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個(gè)體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的時(shí)候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個(gè)?不填這個(gè)報(bào)不了經(jīng)營所得個(gè)稅。謝謝老師給指點(diǎn)
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對(duì)運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時(shí)客戶解釋因?yàn)镈DP是無法選擇的,所以報(bào)關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報(bào)個(gè)人所得稅,之前會(huì)計(jì)是按照扣除個(gè)人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào),但是這樣不對(duì),從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào),沒有扣除社保前的工資收入申報(bào),對(duì)員工個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個(gè)體沒有對(duì)公賬戶 怎么辦


好的謝謝
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??