您好。你是收款方還是付款方?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師,就是假如我單位一月份有一個賬單轉(zhuǎn)賬單位錯誤,二月份才發(fā)現(xiàn)了叫退回,三月份我要重新報把一月份那個發(fā)票叫商家重新作廢開具發(fā)票,那一月份那個賬單沒發(fā)票我應(yīng)該怎么辦
假如9月份客戶打了一筆款比如說100,打錯單位了,應(yīng)該是打到另外一個單位,10月退回去了。賬本上要怎么體現(xiàn)?
我5月份誤將B醫(yī)院的款項打給了A醫(yī)院,因為之前也有別家誤打款情況,他們發(fā)現(xiàn)后自己內(nèi)部轉(zhuǎn)款了。上級機構(gòu)6月份發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)款錯誤,給我提供兩個操作辦法:一,讓A醫(yī)院簽訂委托B醫(yī)院收款的證明,A醫(yī)院拒絕了;二,退回。因為中間有事情耽擱一直沒退,現(xiàn)在8月了,他們說退回的話他們賬務(wù)上有問題,審計不過,不退。還說之前操作錯的單位什么也沒讓他們出具,但是也不告訴我是哪些單位,沒法取經(jīng)。問題是現(xiàn)在我的賬上怎么辦?
老師您好 對方單位對公賬戶給我多打了1000貨款,這1000貨款應(yīng)該是我另一個賬戶的錢,他都轉(zhuǎn)到一個賬戶了。還不能對公轉(zhuǎn)回。只能把這1000提現(xiàn),要怎么處理呢。對公賬戶提1000,寫說明現(xiàn)金退回可以嗎
老師,先計提了一筆勞務(wù)費,但是按月進行支付,回來發(fā)票是專票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,賬務(wù)怎么處理
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
借:銀行存款 648 投資收益 12 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 600 ——公允價值變動 60(1分)借:遞延所得稅負債 15 貸:所得稅費用 15老師,遞延所得稅在資產(chǎn)外置后要清零嗎?
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。像這種情況麻煩老師詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
2×24年應(yīng)納稅所得額=1 500-60=1 440(萬元)(1分)2×24年當期應(yīng)交所得稅=1 440×25%=360(萬元)(1分)2×24年遞延所得稅負債=60×25%=15(萬元)(1分)2×24年所得稅費用=360+15=375(萬元)(1分)會計分錄:借:所得稅費用 375 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 360 遞延所得稅負債 15,老師,這個所得稅費用還包括遞延所得稅負債嗎?
動車票有注明信息不能用來計算抵扣,只能換取發(fā)票后才可以嗎
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個人的,因為他是個體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費,只有這一個月是這樣做。這個情況的話,需要和那個保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細答復(fù)一下。謝謝
收款方,老師
收款時借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。退回時做相反的路。
老師的意思要登賬本了,如果不登是不是不好?
應(yīng)收賬本
銀行存款有增減變動,就需要做帳。