你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人

公司是小微企業(yè),把以前未開(kāi)票已經(jīng)申報(bào)的收入在這個(gè)月補(bǔ)上累計(jì)開(kāi)出發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里在哪里填寫(xiě)以前的未開(kāi)票收入,才能與稅控盤里面的一致,又不多算收入呢?
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開(kāi)票收入,月底開(kāi)了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過(guò)稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
是上月我申報(bào)了未開(kāi)票收入和稅額。然后這個(gè)月我把發(fā)票已經(jīng)開(kāi)掉了。上月未開(kāi)票收入的金額是116194.71。稅額是15105.29。然后這月又申報(bào)了未開(kāi)票收入。金額是139026.56。稅18073.4。我在那個(gè)表格里面申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額是怎么填寫(xiě)
老師,我們這邊需要補(bǔ)之前的未開(kāi)票收入,申報(bào)表修改填寫(xiě)當(dāng)季度需要增加的金額,但是提交申報(bào)表的時(shí)候提示與稅控系統(tǒng)的不一致,所以這個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)到哪里呢
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


小微企業(yè)(小規(guī)模)
你幾月做的無(wú)票收入,幾月開(kāi)的發(fā)票,你季度超過(guò)45萬(wàn)了嗎
從1月到7月無(wú)票,8月開(kāi)票13萬(wàn)
也就是說(shuō)把1一7月份的同8月的收入一起開(kāi)了,之前老板基本上不會(huì)開(kāi)票給對(duì)方,但是我每個(gè)月都做了收入申報(bào)了,在8月才說(shuō)有家公司要票,又一直賣給對(duì)方了貨,所以我要去沖之前申報(bào)了的收入
那你直接開(kāi)票時(shí)候先減去無(wú)票收入余額報(bào)在10欄次去報(bào)免征
不對(duì),系統(tǒng)里不認(rèn)可
按季度報(bào),你分別說(shuō)下你3季度開(kāi)票多少,紅沖了多少無(wú)票收入
1一8月開(kāi)票13萬(wàn)元,其中有1一6月未開(kāi)已申報(bào)的收入是4.4萬(wàn)元
你好 ; 不是的 。 你現(xiàn)在是季報(bào) ; 現(xiàn)在你報(bào)3季度的; 你只需要給我說(shuō) 你? 3季度 7-9月開(kāi)了多少 發(fā)票出去 ; 紅沖了多少無(wú)票收入? ; 這樣才能判斷你3季度怎么報(bào);??
老板說(shuō)9月份又開(kāi)了8多的發(fā)票沒(méi)有給我,現(xiàn)在算7一9月開(kāi)了21萬(wàn)多的發(fā)票,沖了1一6月的13萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)13萬(wàn)該填寫(xiě)在申報(bào)表的哪一欄,8萬(wàn)的又填寫(xiě)在哪里呢?
你好 ;? ? ? 你開(kāi)的是? 21多萬(wàn)普票? 的話 ; 紅沖的是無(wú)票收入13萬(wàn)。? 那么你就把這個(gè) 8萬(wàn)多填寫(xiě)在10欄次去就行了。 免征 ; 如果比對(duì)有提示你 不對(duì) ; 你就忽略? ?直接報(bào)就行了。 因?yàn)槟阌袩o(wú)票收入紅沖 系統(tǒng)可能會(huì)提示你出錯(cuò)? ?
我這13萬(wàn)在第3季度是沒(méi)有做收入的,怎么沖紅呢?
?你好 ;? ? ?你這個(gè)是? 之前月份已經(jīng)報(bào)了無(wú)票收入了報(bào)稅了?,F(xiàn)在只是賬上處理紅沖無(wú)票收入? ;申報(bào)用你開(kāi)票金額 - 無(wú)票收入金額后的余額在 10欄次去報(bào)? ?
對(duì)方是早就付了款,我已經(jīng)在每個(gè)月做收入沖了預(yù)付款,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理紅沖13萬(wàn)?
?你好 ;? ? ? ? 原來(lái)你做無(wú)票收入的分錄 。 借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖? 沖這個(gè)13萬(wàn)? ?
沒(méi)有懂了,我按照你說(shuō)的紅沖借:應(yīng)收款一13萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)收入一13萬(wàn),不是全年少了13萬(wàn)收入,多了預(yù)付款嗎?
你好 ;? ?你 原來(lái) 季度的時(shí)候不是 先報(bào)了13萬(wàn)的稅費(fèi)嗎。? 已經(jīng)報(bào)稅過(guò)了。 現(xiàn)在 你 要先去紅沖13萬(wàn)無(wú)票收入; 在開(kāi)票? ? ? ?(累計(jì)開(kāi)票的21萬(wàn)里面不是包括了13萬(wàn) 嗎) ;怎么會(huì)少 ;? ? ??