你好 賬上也要做轉(zhuǎn)出分錄??

老師我們是一般納稅人,7月購(gòu)買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時(shí)收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我8月的時(shí)候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時(shí)候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,我們當(dāng)月購(gòu)買的產(chǎn)品,給員工做福利了,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄么,還是在報(bào)稅表里填就可以啦
之前月份沒(méi)留意,把外購(gòu)產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時(shí)分錄為~借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 100,進(jìn)項(xiàng)稅額 13,貸:銀行存款 113),后來(lái)發(fā)現(xiàn)了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)月分錄是怎么做的呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,剛稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實(shí)際收了1500,怎么記賬
工人倆個(gè)公司干著了,A公司個(gè)稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開(kāi)具一張發(fā)票,公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)沒(méi)有該項(xiàng)目,可以開(kāi)具嗎
老師我們個(gè)體戶 小飯店 然后一次性給對(duì)方開(kāi)8000一個(gè)月飯費(fèi) 還需要給對(duì)方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒(méi)加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)我框起來(lái)的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬(wàn),這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開(kāi)始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎


我們賬上做轉(zhuǎn)出分錄,我們的應(yīng)交稅費(fèi)就多了
你好? 表二也要轉(zhuǎn)出的?