同學你好 對的 是這樣的
公司多行業(yè)業(yè)務,實際經營中是信息技術服務,研發(fā)支出,還有銷售,但是稅務登記那國標行業(yè)主是租賃和商務服務業(yè),不能享受加計扣除,我們這需要變更登記才能享受是不
請教老師,我公司在電子稅務局是軟件和信息技術服務行業(yè),經營范圍有酒店管理,請問這樣我們可以申請進項稅加計扣除嗎?我在電子稅務局里查加計抵減政策聲明信息的模塊查了暫無數據。是不是必須是在稅務局基礎信息行業(yè)大類是生活性服務業(yè)才可以享受
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產,然后根據攤銷可以加計扣除。那形成無形資產的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結轉成本了。 2、我們公司剛成立,現在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術已經成熟了,也進入了實驗階段,實驗結果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業(yè)會計準則,那可以按照企業(yè)會計準則來核算嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業(yè),主營軟件產品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設置的
老師,公司購買了廢舊設備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經做賬并抵扣了,今年發(fā)現開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿公司吧?那生產企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險
老師我電子稅務信息變更被駁回了,說不能選擇其他信息技術服務,我想問下,我們原來是什么農村集體經濟組織管理,我表更這個會不會有什么影響啊
同學你好 那你得選擇農村有關的 你們經營范圍是什么
就是這些,開票收入主要是信息技術服務,研發(fā)和技術服務,商務信息咨詢服務,還有就是貨物銷售了,但是貨物不多
那你公司類別不應該不選擇農村集體的
是吧,我也是第一次見這什么農村集體的,以為是什么特別的行業(yè)類型,因為這個農村集體還屬于租賃和商務服務業(yè),屬于不在研發(fā)費用加計扣除的行業(yè)里,我郁悶好久,我們的經營收入又是能符合扣除研發(fā)費用的,但是我們行業(yè)卻是不能的,那我更改哪個更合適呢,我們有部分技術研發(fā)服務的研發(fā)費用想加計扣除
這可以做農業(yè)有關的 這種技術的做不了
嗯,好的,那老師麻煩問下,我更改成什么最合適
同學你好 改成研發(fā)類的就行了
好的,明白了,謝謝老師,還有一個問題,我們找保潔阿姨一個月300元打掃房間,不是我們的員工,是不是我們要申報勞務報酬所得,低于500了,是不是就不用保潔阿姨代開發(fā)票了,給我們寫個收據就可以稅前扣除了
對的 是這個意思 可以做零星支出
好的,非常感謝您
滿意請給五星好評,謝謝