你好同學(xué),那你就合在一塊兒,下個(gè)月一起做。
9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)¥5000其中:車(chē)間¥3000元管理部門(mén)¥2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金¥100,000以及計(jì)提的應(yīng)付利息¥2000。11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊¥10,000其中車(chē)間固定使用資產(chǎn)折舊¥8000管理部門(mén),使用固定資產(chǎn)折舊¥2000。 12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資¥40,000 ,B產(chǎn)品工人工資¥30,000,車(chē)間管理人員工資¥10,000,管理部門(mén)職工工資¥20,000。 13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品每100件,A產(chǎn)品的單位成本為¥120。 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)¥8000。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)¥300,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。 16.結(jié)賬已經(jīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的成本,單位成本為¥120,共銷(xiāo)售1000件。 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù)余額。當(dāng)月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本¥120,000,管理費(fèi)用¥26,000,銷(xiāo)售費(fèi)用¥8000,取得銷(xiāo)售收入共¥300,000。請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,您好,我有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專(zhuān)門(mén)為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束,但是這個(gè)時(shí)候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒(méi)計(jì)提,那我未計(jì)提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費(fèi)用,剩下的折舊如何入賬呢?
單位進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,但是當(dāng)月對(duì)方付款沒(méi)全部付完,因處理這項(xiàng)資產(chǎn)清理的費(fèi)用也還沒(méi)全部結(jié)束,目前只能做把固定資產(chǎn)凈值和一部分收到的收入的賬目,可以將剩余部分下月再做嘛?
(1)2月28日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的M設(shè)備,支付設(shè)備價(jià)款122萬(wàn)元、增值稅15.86萬(wàn)元,另付設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元、增值稅0.27萬(wàn)元,已取得購(gòu)入設(shè)備及運(yùn)輸費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。當(dāng)日,M設(shè)備交由行政管理部門(mén)使用,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年限平均法計(jì)提折舊。2(2)10月5日,對(duì)M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用維修材料0.5萬(wàn)元,另支付修理費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬(wàn)元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)12月15日,M設(shè)備因自然災(zāi)害發(fā)生毀損。清理過(guò)程中取得報(bào)廢殘值變價(jià)收入9萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已收到并存入銀行,M設(shè)備未發(fā)生資產(chǎn)減值。12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)M設(shè)備的清理凈損益。4.根據(jù)資料(1)至(3),下列各項(xiàng)中,M設(shè)備報(bào)廢清理的會(huì)計(jì)科目處理表述正確的是()。A.將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理時(shí),借記“固定資產(chǎn)清理”科目B.收到報(bào)廢殘值變價(jià)收入時(shí),貸記“固定資產(chǎn)清理”科目C.結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢凈損失時(shí),借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目D.結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢凈損失時(shí),借記“資產(chǎn)處置損益”科目
老師,新辦公室采購(gòu)了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陸續(xù)到貨,下個(gè)月會(huì)支付剩余款項(xiàng),款項(xiàng)全部支付完才會(huì)開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月能否先 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 下個(gè)月等發(fā)票到了, 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(剩余款)。這樣做分錄可以嗎? 主要由于這個(gè)月系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)卡片里讓填“未稅成本”,但沒(méi)有發(fā)票沒(méi)法確定金額,也沒(méi)有好辦法創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片。
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
不行啊,放下月,折舊不也要多折一個(gè)月?
你好同學(xué),你沒(méi)有付款完,也可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目。
我的意思是我能否這個(gè)月發(fā)生了什么我就做哪些,因?yàn)楫吘惯@個(gè)月就要做報(bào)廢處置,對(duì)方也付了一部分錢(qián),只是沒(méi)法這個(gè)月全部付完, 由此產(chǎn)生的費(fèi)用沒(méi)法這個(gè)月結(jié)。
你好同學(xué),你可以先做一部分,還有一部分下個(gè)月。
那就行,那這個(gè)月還是要照常結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月的營(yíng)業(yè)外收入或支出吧?
你好同學(xué),是這個(gè)意思呀。