同學你好 這個你們進口的什么
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好 老師,請問一下從貿(mào)易型進出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)型進出口企業(yè)應該怎么做呀?是不是還得變更營業(yè)執(zhí)照跟弄環(huán)保證明什么的呀?具體流程是什么樣的呀?麻煩各位老師指點,謝謝!
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國內(nèi)購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內(nèi)購入商品的進項稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發(fā)票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
您好,老師,請問一下,進口商品編碼28070010對應的申報要素是什么呀?另外GTIN,CAS這些又是什么呀?麻煩老師指點,謝謝!
老師,個人給公司做的清洗費,寫的收據(jù),單張不超過500,2個人,我可以直接對公付給這2個人嗎,
老師,職工教育經(jīng)費可不可以不計提,在實際發(fā)生時再做帳務處理,稅前按扣除比例扣除。
如果每月按月初+月尾的平均匯率入賬,月底還需要做匯兌損益嗎
把它分成兩個分錄怎么弄,把遞延所得稅負債摘出來,怎么寫倆分錄
我們目前是小規(guī)模,簽了一個四個月期限的合同,合同額525萬,這樣是不是必須升為一般納稅人了
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時候可以用以前年度的虧損彌補嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭谝淮尾欢?,謝謝
老師,請問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點是9個點,應收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計折舊提示報不過去,這種怎么辦,因為當年賣了固定資產(chǎn)造成的。
芯片,TPS6514PWPR,好像是電池芯片
那這個可以寫電池的
我們寫的是芯片,因為購買的時候合同是這樣寫的,現(xiàn)在就是對應的商品編碼里面GTIN,CAS,跟成分含量不知道怎么填了,暫時又沒法聯(lián)系上對方
這個得看成分是什么 芯片的成分有什么