你好,給對(duì)方開具紅字信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票給你們,你們已經(jīng)抵扣不能退票
請(qǐng)問老師,我們上月已經(jīng)抵扣的專票因質(zhì)量問題退貨,對(duì)方要求退發(fā)票,怎么處理好呢
老師,我是有一批今年3月份的貨,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要退回去,發(fā)票已經(jīng)抵扣,賬也做了,現(xiàn)在要怎么處理?
請(qǐng)問老師、我們公司是購(gòu)買方、我們買了一輛車、因?yàn)橘|(zhì)量問題退車了,請(qǐng)問已經(jīng)抵扣了的購(gòu)車發(fā)票如何處理勒?
老師您好!請(qǐng)問貨物銷售后因質(zhì)量問題次月退回怎么賬務(wù)處理(已開票)?
老師,我們有張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)做了憑證,但沒抵扣,因質(zhì)量問題已退貨退款,對(duì)方也開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,跟原來一樣的負(fù)數(shù)嗎
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?