你好可以計(jì)入到預(yù)付賬款里的
老師:我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置“預(yù)付”和“預(yù)收”,出報(bào)表時(shí)它自動(dòng)取數(shù)在“預(yù)付”和“預(yù)收”上。我想在財(cái)務(wù)報(bào)表上把它們都放在“應(yīng)收”和“應(yīng)付”上,怎么做
在金蝶軟件里導(dǎo)出來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),在給稅務(wù)局報(bào)送報(bào)表時(shí)放到預(yù)付賬款科目?
賬套里面導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我填稅務(wù)局報(bào)表的時(shí)候怎么找到對(duì)應(yīng)可以替換的總賬科目變成正數(shù)
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃?lái)賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類(lèi)后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒(méi)有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),因?yàn)樽鲑~沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目的。那么,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款可以直接填負(fù)數(shù)嗎?
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專(zhuān)票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問(wèn)一下如果每個(gè)月工資是10000元,不想交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷(xiāo)售。商品總價(jià)205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺(tái)優(yōu)惠折扣18.55元,用戶(hù)實(shí)付款166.99元,商家實(shí)收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣公司,開(kāi)的差額征收那個(gè)發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計(jì)入收入嗎?如果不計(jì)入收入就和開(kāi)票的金額不匹配了。對(duì)嗎?
老師好,液壓油開(kāi)發(fā)票商品和服務(wù)分類(lèi)選擇哪一類(lèi)
之前跨年的,收到一筆發(fā)票計(jì)的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)不是管理費(fèi),我應(yīng)該怎么改
老師,開(kāi)具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱(chēng)么
要是借方和貨方都有金額,但是導(dǎo)出來(lái)是差額的,那么我是按差額填寫(xiě)到預(yù)付還是按原來(lái)的填寫(xiě)預(yù)付?
你好,規(guī)范說(shuō)是應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額計(jì)入預(yù)付賬款
貨方就是放在應(yīng)付貨方就可以了嗎
是的沒(méi)錯(cuò),貨方就是放在應(yīng)付貨方就可以了