你好,從今年一月份的話,你可以把之前的補(bǔ)計(jì)提進(jìn)來。

老師你說我們單位這個(gè)月增加房產(chǎn)原值了,但是增加所屬期是從1月1日增加的,那我還用補(bǔ)提折舊嗎,還是從這個(gè)月開始重新計(jì)算折舊繼續(xù)計(jì)提就行啊
老師,我去年的車1月買進(jìn),入賬價(jià)值為105萬,2月開始折舊,月折舊額為1.75萬元,8月中旬賣出,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒做處理,現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計(jì)算呢?
1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí)。 老師,以上這段話是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候反應(yīng)出來問題,我們固定資產(chǎn)原值確實(shí)有兩百多萬,但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個(gè)車輛,所以我就只體現(xiàn)一個(gè)加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說這種咋個(gè)整,還是我只加速一個(gè)我填寫一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
老師好,請教一下工廠意外著火了,三個(gè)鋼結(jié)構(gòu)的廠房都著了,想問一下還要從新蓋彩鋼廠房,這屬于從新蓋還是屬于翻新維修,所有的費(fèi)用做在建工程,轉(zhuǎn)到原固定資產(chǎn)原值嗎?繼續(xù)提折舊對嗎?原值增加了的話房產(chǎn)稅的計(jì)稅基數(shù)也增加了,房產(chǎn)稅就要多交了是吧?這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補(bǔ)交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個(gè)月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個(gè)月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補(bǔ)的原值),這個(gè)地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
公司審計(jì)的目的是什么?
公司一般是委托哪個(gè)機(jī)構(gòu)去進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
進(jìn)口國:巴西 進(jìn)口海關(guān)編碼:9404.10.00 出口國:印度尼西亞 出口海關(guān)編碼:9404.10.00 外貿(mào)實(shí)務(wù)查詢網(wǎng)站查到的“社會(huì)一體化稅”計(jì)算方式是12.75%CIF,請問計(jì)算方式是準(zhǔn)確的嗎?
高企的研費(fèi)用在實(shí)操中如何管理?這些項(xiàng)目管理如何學(xué)習(xí)?
開辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開辦費(fèi)
郭老師,想咨詢您個(gè)問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒有影響,會(huì)影響其他表嗎


那就是現(xiàn)在從新計(jì)算折舊金額和之前每月計(jì)提的金額對比,差額補(bǔ)提唄老師
你好,對的是的,是這么做的。