你好是的,發(fā)放工資就是需要申報(bào)個(gè)稅的,而且電話號(hào)碼也要錄入。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)季度如果沒(méi)超45萬(wàn)的話,就只要申報(bào)自然人系統(tǒng)里的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就可以了是嗎?如果超出了,就要在電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅和附加稅,就是兩邊都要申是嗎?
老師早。請(qǐng)問(wèn)一下,發(fā)了工資就一定要去個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)才可以是嗎?那個(gè)申報(bào)系統(tǒng)里一定要錄入電話號(hào)碼嗎?
老師,臨時(shí)工發(fā)了工資,但沒(méi)拿到身份證號(hào),需要個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)嗎?可以做工資入賬稅前扣除嗎?
老師,我想問(wèn)下報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)一定要登法人賬號(hào)密碼才可以進(jìn)去嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),給一掛靠人才做了工資跟買(mǎi)了社保,現(xiàn)在人才要求我公司在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)的工資都刪除了,那不就是無(wú)工資買(mǎi)社保了?這樣可以嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢(xún)服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
臨時(shí)工發(fā)的工資也要嗎?沒(méi)有留到電話號(hào)碼隨便填寫(xiě)一個(gè)號(hào)碼可以嗎?
對(duì),臨時(shí)工也是可以需要填寫(xiě)的。
電話號(hào)碼隨便填就可以了吧?人都做完走了,沒(méi)留到電話號(hào)碼
對(duì),得隨便填數(shù)就可以。
臨時(shí)工發(fā)的工資入工資薪金所得也可以的吧?而不是入勞務(wù)報(bào)酬是嗎?
臨時(shí)工按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的。
如果按工資薪金申報(bào)了問(wèn)題不大吧?金額也不大
但是最好還是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的
好的。老師,9月支付的材料款但還沒(méi)有發(fā)票,10月才有發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬呢?
可以先記錄到預(yù)付賬款里面。
正常來(lái)說(shuō)是先記錄到預(yù)付款款是吧?!如果入了當(dāng)月的成本費(fèi)用,但是發(fā)票在下個(gè)月才開(kāi)回來(lái),這樣問(wèn)題大嗎?
你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題不大。
但是是專(zhuān)票來(lái)的,9月當(dāng)月支付的材料款,專(zhuān)票要10月才開(kāi)回來(lái),入了當(dāng)月的成本費(fèi)用,但進(jìn)項(xiàng)稅額在10月才有得抵扣,9月都不夠進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這樣的情況呢?
因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)來(lái)肯定不能抵扣的